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所属期2018年12月的增值税附加税在2019年一月份已经缴纳了,但18年12月只提了增值税,还能补提附加税吗? 已经缴纳增值税还可以修改吗

2021-04-25知识14

已经扣款的增值税申报表能修改嘛 已经扣款的增值税申报表不能修改。申报表一式二联,第一联为申报联,纳税人按期向税务机关申报;第二联为收执联,纳税人于申报时应连同申报联交税务机关签章后作为申报的凭证。纳税申报表及其附列资料为必报资料,其纸质资料的报送份数、期限由市(地)国税机关确定;纳税申报备查资料是否需要在当期报送、如何报送由主管国税机关确定。国家税务总局规定特定纳税人(如成品油零售企业,机动车生产、经销企业,农产品增值税进项税额抵扣试点企业,废旧物资经营企业,电力企业等)填报的特定申报资料,仍按现行要求填报,今后如有调整,另行公告。扩展资料《增值税纳税申报表》与三个附表之间的逻辑关系。1、《增值税纳税申报表》中“本期销项税额”的合计数等于《增值税(专用/普通)发票使用明细表中专用发票销项税额合计数、普通发票销项税额合计数、不开发票销售的货物或应税务劳的税额三者之和。2、《增值税纳税申报表》中“本期进销项税额”的合计数等于《(专用发票/收购凭证/运输发票)抵扣明细表》中专用发票进项税额合计数、收购凭证进项税额合计数、运输发票进项税额合计数三者之和。3、《发票领用月报表》中“本期开具”项目“销售额”栏、“税额”栏专用。

查补增值税款上月已缴,本月补计提收入,如何调整本月增值税申报表 分录会做,就是申报表不知道如何填,如果税务局同意我补记收入,那我的申报表该怎么填列呢?

增值税专用发票开具错误并且已经报税,该怎么办?会不会对公司所缴纳的增值税有影响? 增值税专用发票开错是2113个经常会5261发生的事情。首先,确认项目,4102你得确认1653是那些项目开错了,应该修改成什么样的正确项。其次,写情况说明,到税务局备案。税务局会给你一个回函,允许你开具红字冲销增票。再次,跟对方联系,因为这也会影响对方公司的抵税情况。最后,虽然你开具错误,并已经报税,但是只要是按正规手续处理报税流程,不会对你公司所缴纳增值税产生影响。因为假如是当月发生,那么当月月底缴税前就已经调整回来了;如果是隔月了,那么前面月份的增票跟后面月份的增票无直接关系,不影响当月纳税。

#已经缴纳增值税还可以修改吗

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