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采购与付款循环内部控制要点 采购与付款循环的审计的案例分析
采购与付款循环审计 案例分析 急!!急!!!!! 哈哈!文库有的!s公司系上市公司,XYZ会计师事务所的A和B注册会计师负责S公司2008年度财务报表的审计工作。在审计过程发现:S公司办公楼于1999年12月启用,其折旧年限。三个审计问题:...
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竣工决算审计程序是怎样的?或者怎么做? 政府投资结算审计资料移交
从内部审计角度谈谈如何做好竣工工程结算审计 一、基本内容工程竣工结算审计是指工程造价审计人员对施工单位提交的结算资料进行审计,确定工程最终造价的过程和行为。实践证明,经过审计的工程造价较之原报工程结算造价普遍审减比率在5%-15%之间,工程...
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绩效审计的方法 经营绩效审计依据
绩效审计的方法 绩效审计方法,有广义和狭义之分。从广义上说,绩效审计方法是指在审计工作中为了实现绩效审计目标而采用的工作模式、程序、措施和手段的总称,它包括绩效审计工作组织实施。国有企业绩效审计中存在什么问题 (一)思想观念转变慢,缺乏绩效...
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内部审计机构含义 内部控制与审计风险的颁布时间
内部审计的职责和权限有哪些 审计局主要负责地方政府各部门和所有企事业单位的审计监督工作。审计局主要职责:1、组织实施国家、省审计方针政策、法律法规;受委托研究起草有关审计行政管理的地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施指导、协调监督各级...
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最新内部审计案例 内部审计的几个案例分析
内部审计案例分析? 某公司在年末处理一批年内陆续从客户处退回的三包货物,这些货物分散存放在公司外地客户的巾转库里。虽然…中小企业内部审计的有关案例 众所周知,人是企业最活跃的生产要素,有没有一个好的激励机制是决定企业能否发展的重要因素,而有...
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审计档案底稿格式 审计底稿如何填写?
审计工作底稿归档的期限和保存年限的规定是什么 审计工作底稿归档的期限:注册会计师应当按照会计师事务所质量控制政策和程序的规定,及时将审计工作底稿归整为最终审计档案。审计工作底稿的归档期限为审计报告日后60天内。是不是所有的内部审计底稿都有规...
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审计后档案整理时间 审计底稿一般怎么整理,整理时要注意些什么?
审计档案的审计档案管理 审计档案管理应遵循我国档2113案工作的基5261本原则,即集中统一管理原则、完整与安4102全的原则和方便利用的1653原则。同时还应建立实行谁审计谁立卷、审结卷成、定期归档的现任制度;采取按职能分类、按项目立卷、...
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国家审计,内部审计和社会审计的区别 中国内审协会内部审计质量
中国内部审计协会是干什么的? 审计人员为什么要评价被审企业内部控制 期经济责任审计的核心,是如何 对领导干部或领导人员任期经济责任进行实事求是、客观公正的评价。中办国中国内部审计协会新修订的内部审计准则由什么构成 中国内部审计准则由1项基本...
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在财务报表审计中应如何进行风险评估? 并购后的特殊审计风险
在财务报表审计中应如何进行风险评估? 公司想进行并购,请问并购风险是?对方公司据说经营不善。 我的老公,她和她的一个朋友一起合伙开了一家公司。他们公司经营的特别的好。所以他想要扩大规模,想要并购一家公司,但是听说对方公司经营不善,他担心会有...
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为什么说独立性是审计的灵魂? 你对审计灵魂的理解
审计的起源;如何理解审计的独立性?。其对审计工作来讲至关重要。因为涉及市场经济的利益公平,独立性被职业界视为审计的灵魂。编辑本段审计独立性的意义[1]在财务报表审计。审计工作的灵魂是什么? 近年来,有关审计转型的问题越来越引起业内人士的普遍...