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山东省总工会经费审查委员会办公室获评全国内部审计先进集体
大会现场人民网济南12月3日电 11月26日,2017至2019年全国内部审计先进集体和先进工作者表彰大会在北京召开,会议表彰了300个“全国内部审计先进集体”和318名“全国内部审计先进工作者”,审计署党组成员、中央经济责任审计工作部际联...
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湘潭市内部审计师协会召开2020年第一次常务理事会暨经验交流会
11月20日,湘潭市内部审计师协会在江南工业集团有限公司召开2020年第一次常务理事会。湖南省审计厅原巡视员、中国内部审计协会副会长、湖南省内部审计师协会会长王建军,湖南省审计厅内审计指导中心主任谭民俊、四级调研员罗四海;市审计局党组成员、...
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中小企业内部控制有哪些问题?如何解决? 某企业内部审计的内部控制问题
会计学本科毕业论文题目写什么好啊? 好烦哦,纠结了好久还是没有思路。因为辅修,论文要求会低一些。求大神给点建议审计假定的定义及内容有哪些 审计假定的定义审计假定是逻辑学与审计学相结合的产物,审计假定从概念上讲就是审计人员为了完成审计任务,根...
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内部审计考核评价管理办法 内部审计质量控制过程中有哪些先进的管理模式和技术?
浅析内部审计在绩效评价中的运用 最低0.27元开通文库会员,查看完整内容>;原发布者:龙源期刊网[摘要]绩效评价既能考核员工或部门对组织目标实现所作的贡献,又能激励员工充分挖掘自身潜能以更好地为实现组织目标服务。合理的绩效评价机制能够...
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企业内部投资回本方案 民营企业常见的内部审计问题及解决方案,谢谢了
( )主要是为企业内部管理服务,侧重于对企业的经济活动进行预测、确定较优经营和投资方案、分析差异原 ()主要是为企业内部管理服务,侧重于对企业的经济活动进行预测、确定较优经营和投资方案、分析差异原[单选题]()主要是为企业内部管理服务,侧重...
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工程结算和工程决算的区别有哪些? 工程审计与综合审计
水利工程审计以什么为依据 1.健全内部审计体系,变事后监督为自始至终的监督。水利建设点多面广,在水利专项资金的使用、管理中还存在擅自滞压、挪用、挤占建设成本,虚增投资完成额,基建财务管理不善,单位内部控制制度不健全,因此,要保证投资计划按期...
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内部控制少规范审计建议 什么是内部控制制度的缺陷
有关加强内控制度的审计建议怎么写? (一)提高领导层对内控的重视度,完善内部控制环境。良好的控制环境的建立,是制度真正落实的有效保障。影响控制环境的因素是多方面的,包括董事会、企业管理者的素质、企业。什么是内部控制制度的缺陷 内部控制缺陷是...
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索耶内部审计 怎么样 我现在刚到一家房地产集团公司做内部审计,请问有关于内部审计制度、工作计划、审计方案、工作底稿方面
求一本书:索耶内部审计第五版 如图,上下册都需要,只有一册也可以。PDF档案,最好是直接下载的 私信你了,有作者:Lawrence B.Sawyer,Mortimer A.Dittenhofer,James H.Scheiner著;邰先宇,...
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求一本书:索耶内部审计第五版 如图,上下册都需要,只有一册也可以。PDF档案,最好是直接下载的 《索耶内部审计》作者
有关企业内部审计的书籍有哪些 请问内部审计之父是谁? 有关企业内部审计的书籍有哪些? 1、《索耶内部审计》;2、《布林克现代内部审计学》;3、《注册内部审计实务标准》(红皮书);4、《国际注册内部控制师通用知识与技能指南》;5、《内部审计原...
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单位内部的会计监督可以对外会计资料进行外部审计吗? 外部会计监督体制不完善
如何建立健全会计监督机制 来自中旭商贸服务中心 一、会计监督的重要意义(一)会计监督是建立现代企业制度的基本要求(二)会计监督是发展社会主义市场经济的客观要求?(三)会计监督是维护所有者。如何完善企业内部会计监督 一、建立健全约束和激励相结...