刚开始学习sap系统。,需要做材料成本差异分析,不知道该使用哪些命令代码提取数据并分析。 ckmvfm 直流监视器(检查是否有未分配差异)ckmm 物料价格分析(检查某个物料差异分配情况)
sap月结时像一些成本(材料)差异,该如何结转处理? sap月结时像一些成本(2113材料)差5261异,结转处理如下:1、没4102有使用物料分类1653账(CO-ML)的,一般将差异在存货和销售成本里进行分摊;2、若是生产企业,使用物料分类账(CO-ML)的,可以将材料成本差异在存货,半成品或者销售成本中进行按消耗比例的分摊。sap材料差异,是由于入库时候物资的成本是按照采购订单的价格入的,等来的时候才是最终的成本,差异就是这两者不一样造成的。
关于材料成本差异的问题 1、货款金额已定,材料月末未验收入库。此种情况下只需按发票帐单的货款和相应的增值税等作购入处理,不必计算材料成本差异。即:借:物资采购(实际成本)应交税金-应交增值税(进项税额)贷:银行存款、应付票据、应付帐款等在小规模纳税人下的增值税计入物资采购成本,以下同。2、货款金额已定,材料月末已验收入库。此种情况下既要按发票帐单上的货款和相应的增值税等作购入处理,同时又要计算材料成本差异。借:物资采购(实际成本)应交税金-应交增值税(进项税额)贷:银行存款、应付票据、应付帐款等同时作入库处理:借:原材料(计划成本)贷:物资采购(计划成本)月底结转材料成本差异,节约情况下:借:物资采购贷:材料成本差异如为超支则作相反分录。或:入库时结转材料成本差异借:原材料(计划成本)借或贷:材料成本差异(超支记借方,节约记入贷方)贷:物资采购(实际成本)3、货款金额到月末不确定,月末按计划成本估价入帐,下月初用红字冲减。此种方法,以计划成本作原材料入库处理,但不计算材料成本差异。借:原材料(计划成本)贷:应付帐款(计划成本)下月初用红字冲减,待发票帐单到达后再作购入处理。4、发出原材料。
SAP发票校验后出现材料成本差异一分钱的差异,请问什么情况?
材料成本差异是什么类别的会计科目? 对「材料成本差异」这个会计科目不大明白,希望大牛能够给予解答。
SAP发票校验后出现材料成本差异一分钱的差异,请问什么情况?未解决问题 等待您来回答 奇虎360旗下最大互动问答社区
SAP FICO成本结算的流程到底是怎样的? 每个月底都做成本结算,但是就是看着手册在R3系统里点啊点,并不是很清楚每一步到底是在做什么,公司用的…