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民营企业的内部审计模式 琉璃工房12花灿

2020-07-21知识8

琉璃工房的琉璃工房 琉璃工房让中国的美丽向全世界说话琉璃工房成立于一九八七年台湾淡水,创始人为杨惠姗、张毅。杨惠姗,台湾七十年代的家喻户晓演员。个人十余年的从影历史里,主演过一百二十四部电影,《小逃犯》、《我这样过了一生》,连续两年荣获台湾金马奖最佳女主角。另一部作品《玉卿嫂》,获亚太影展最佳女主角奖。张毅,台湾重要导演之一。所执导的影片《我这样过了一生》同时荣获台湾金马奖和亚太影展最佳导演,《我的爱》则荣获美国纽约综艺杂志年鉴,评选为台湾电影百年(1895-1995)十大电影杰作之一。正当演艺事业如日中天,杨惠姗、张毅离开电影,投身当时对台湾社会相当陌生的现代琉璃艺术,创立中国第一个琉璃艺术工作室—琉璃工房。“琉璃”二字,是中国的玻璃古称,含蕴着高雅、美丽的特质,流灿生辉。在佛家的语意里,则意味着精神和智慧的澄明了悟。琉璃是中国的传统产品之一,是中华民族历史文化遗产的瑰宝中的重要一项,是工艺美术园地里的一株奇葩,有着感人的魅力。以琉璃取代玻璃的用词,更强调了琉璃工房对于历史、文化的依属意义。琉璃工房主要的理想,是希望在世界琉璃艺术蓬勃发展,独缺中国琉璃的情况下,创造符合精细雕塑的中国美术品。它选择以。内部审计案例(论文阿)急急急。。。 内部审计案例(论文阿)急急急。写片论文:说明内部审计 重要要根据企业实际情况写需要某企业实际操作遇问题我 每实践网找没案例所请家帮忙阿问题详细点 浅谈内部审计工作 企业。关于内部审计的论文 内部审计准则http://ishare.iask.sina.com.cn/cgi-bin/fileid.cgi?fileid=1737177内部审计实务标准http://ishare.iask.sina.com.cn/cgi-bin/fileid.cgi?fileid=1688105企业内部审计制度http://ishare.iask.sina.com.cn/cgi-bin/fileid.cgi?fileid=1712561内部审计管理办法http://ishare.iask.sina.com.cn/cgi-bin/fileid.cgi?fileid=357879内部审计工作流程范例http://ishare.iask.sina.com.cn/cgi-bin/fileid.cgi?fileid=1690494海尔集团内部审计交流材料http://ishare.iask.sina.com.cn/cgi-bin/fileid.cgi?fileid=1519359谈强化企业内部审计http://ishare.iask.sina.com.cn/cgi-bin/fileid.cgi?fileid=1613829浅谈内部审计外部化的利与弊http://ishare.iask.sina.com.cn/cgi-bin/fileid.cgi?fileid=702799内部审计案例(论文阿)急急急!!! 浅谈内部审计工作企业管理近几年,伴随着国有企业改革的日益深入,国有企业的深层次问题表现得越来越突出,如何建立健全公司治理结构,优化内部控制、促进企业资源的有效利用、避免舞弊和浪费,已成为当前全社会面临的重大课题,尤其是最近两年上市公司舞弊案的层出不穷,从早期的红塔集团高管腐败,到近年四川长虹国有资产转移,到三九集团的濒临崩溃,这一系列骇人听闻的经济大案后面,无不隐射出一个共同的问题,那就是企业内部控制存在严重缺失,更使大家认识到:只有建立一套完整的监督控制系统,才能彻底解决舞弊、腐败和管理不当问题。如何完善国有企业内部治理结构,已越来越被各界所重视。在这一监督控制系统中,内部审计是必不可少的组成部分,但该工作长期以来却没有得到应有的正视和重视。内部审计在欧美发达国家早已不是什么新名词,而在我国,迄今为止还鲜为人知。民营企业,与国有企业相比更加重视内部控制,随着家族管理的淡化,将会更加关注内部治理结构的完善。一些大型民营企业,多数都设有审计部门,而且都由“老板”直接领导,这与国际内部审计协会所倡导的内部审计向董事会负责不谋而合。可见,无论是国有企业还是民营企业,对内部审计。内部审计案例(论文阿)急急急!!! 内部审计案例(论文阿)急急急!写一片论文:说明内部审计的 重要 但要根据企业的实际情况写,也就是需要某企业实际操作时遇到的问题,我 是个学生每什么实践。。民营企业的内部审计模式 浅谈内部审计工作企业管理近几年,伴随着国有企业改革的日益深入,国有企业的深层次问题表现得越来越突出,如何建立健全公司治理结构,优化内部控制、促进企业资源的有效利用、避免舞弊和浪费,已成为当前全社会面临的重大课题,尤其是最近两年上市公司舞弊案的层出不穷,从早期的红塔集团高管腐败,到近年四川长虹国有资产转移,到三九集团的濒临崩溃,这一系列骇人听闻的经济大案后面,无不隐射出一个共同的问题,那就是企业内部控制存在严重缺失,更使大家认识到:只有建立一套完整的监督控制系统,才能彻底解决舞弊、腐败和管理不当问题。如何完善国有企业内部治理结构,已越来越被各界所重视。在这一监督控制系统中,内部审计是必不可少的组成部分,但该工作长期以来却没有得到应有的正视和重视。内部审计在欧美发达国家早已不是什么新名词,而在我国,迄今为止还鲜为人知。民营企业,与国有企业相比更加重视内部控制,随着家族管理的淡化,将会更加关注内部治理结构的完善。一些大型民营企业,多数都设有审计部门,而且都由“老板”直接领导,这与国际内部审计协会所倡导的内部审计向董事会负责不谋而合。可见,无论是国有企业还是民营企业,对内部审计都存在。

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