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内部审计与内部控制的区别 索耶内部审计 现代内部审计实务

2020-10-07知识7

北京哪儿能买到英文原版的内部审计方面的书籍,比如布林克现代内部审计学 索耶的现代内部审计实务 你上当当或淘宝看下,我记得以前有看到过。希望能帮到你

关于内部审计的疑问和建议??? 关于内部审计的疑问和建议?大家好,我现在在会计师事务所担任审计工作。10.1后我会换个工作,去企业做内审,我想知道内审和我现在外审的区别,工作性质是什么?。

发展启示现代内部审计发展的三个转折点,可以具体告诉我吗

内部审计经历:[1]初出茅庐,出师不利 那是一家初具规模的房地产企业,一进公司,副总就授权我对公司成立一年来的业务进行审计,并要求按现代内部审计的要求出具正式的审计报告。经过半个多月的审计,我对审计。

内部审计人员该如何做好后续审计工作

内部审计与内部控制的区别 1、作用2113不同内部审计5261是“外部审计”的对称。由部门、单位内部专职审4102计人员进行的1653审计。内部控制是在一定的环境下,单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源,达到既定管理目标,而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。2、目的不同内部审计目的在于帮助部门、单位的管理人员实行最有效的管理。内部审计与外部审计相配合并互为补充,是现代审计的一大特色。内部控制通过企业运作中的典型实例帮助学员明确主要业务活动中的控制要点、控制标准和控制方法。3、对象不同内部审计以实物为对象。对存货、固定资产或货币资金的时点状态或期间状况进行审计。如:存货清查审计、固定资产构建及处置审计、资金收支审计。内部控制是社会经济发展的必然产物,它是随着外部竞争的加剧和内部强化管理的需要而不断丰富和发展的。参考资料来源:-内部控制参考资料来源:-内部审计

内部审计实务框架,可以具体告诉我吗 同学你好,很高兴为您解答!内部审计之父索耶关于内部审计的定义是:对组织中各类业务和控制进行独立评价,以确定是否遵循公认的方针和程序,是否符合规定和标准,是否有效和经济的使用了资源,是否在实现组织目标。内部审计是外部审计的对称希望我的回答能帮助您解决问题,如您满意,请采纳为最佳答案哟。再次感谢您的提问,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。高顿祝您生活愉快!

那些内部审计书比较好 1、《索耶内部审计》;2、《布林克现代内部审计学》;3、《注册内部审计实务标准》(红皮书);4、《国际注册内部控制师通用知识与技能指南》;5、《内部审计原理与技术》(黄皮书);6、《内部稽核理论与实务》。仅供参考

请问内部审计之父是谁? 现代内部审计之父—劳伦斯?索耶劳伦斯·B·索耶(Lawrence B·Sawyer)是一位律师、作家、会计师和内 部审计师。他曾在美国审计总署担任内部审计总监,而且是内部审计师协会的 活跃分子。http://sjj.sh.gov.cn/sj2014/ztzl/node297/node342/ula7397.html

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