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财务收支及经营活动审计的必要性 制定财务收支审批制度的必要性是什么?
审计实质上是通过对财政财务收支及有关经济活动的审查,来确认和解除资源财产经营管理人的 参考答案:对谈谈如何对企业财务收支的真实性进行审计评价 孔金华为了对企业资产、负债、损益的真实性发表审计意见,审计人员应在对内部控制测评的基础上,通过适当...
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风控体系如何建设 如何强化风控三道防线
简述银行业金融机构内控管理的 三道防线 三道2113防线是指预防性风险管理、5261存款保险制度、紧急救援制度。1、预4102防性风险管理:1653无论是监管部门的规定,还是商业银行的管理实践,均将直接进行业务操作,面向客户提供产品和服务的...
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控制法优劣对局 简述内部控制描述的三种方法,比较其优缺点
人事部门人员在工作分析过程中,运用观察法具有哪些优缺点 工作分析的方法(一)访谈法 访谈法又称为面谈法,是一种应用最为广泛的职务分析方法。是指工作分析人员就某一职务或者职位面对面地询问任职者、主管、专家等人对工作的。什么是存货管理的abc分...
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【有关环境化学方面的综述文献,可只给文题】【有效期至2008年12月1日】? 环境治理文献综述
求毕业论文 文献综述 一、何为会计准则会计学术界给会计准则下了各式各样的定义,有人认为会计准则是关于一般通用的会计规则的公共合约,有人认为会计准则是为实现财务报告目的而约定的一种技术手段,还有人认为会计准则是政治程序的产物。我不打算展开讲这...
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关于企业内部控制与风险管理的分析综述 关于企业内部控制与风险管理几道题
关于企业内部控制与风险管理几道题 网络找了好久。不知道对不对。1、A 2、D 3、C 4、C5、A 6、C 7、A 8、B9、B 10、C 11、C12、C 13、D 14、B 15、C最低0.27元开通文库会员,查看完整内容>;原发...
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如何看待管理和沟通 企业与市场监管信息沟通
工商总局关于发挥工商职能作用加强旅游市场监管的指导意见 管理信息系统是如何提升企业的效率和效益的 对企业来说,人、物资、能源、资金、信息是5大重要资源。人、物资、能源、资金这些都是可见的有形资源,而信息是一种无形的资源。信息资源决定了如何更...
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货币资金控制内部控制的方法 简述货币资金内部控制的原则。
加强货币资金内部控制的措施有哪些 1、不相容职务未能有效分离虽然很多会计人员都知道内控规范要与不相容职务分离,知道“管钱不管账,管账不管钱,但在具体的内控设计和执行时,却往往会忽视这一点或不清楚。最低0.27元天开通文库会员,可在文库查看完...
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审计将来会被智能代替吗? 合规审计经营审计
注册会计师提供的审计业务可以分为()。A.财务报表审计 B.经营审计 C.合规性审计 参考答案:A,B,C解析:注册会计师提供的审计业务可以分为财务报表审计、经营审计和合规性审计。审计按目的和内容的不同可以划分为.a.绩效审计 b.合法合规...
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环境影响评价内部管理及质量保证体系 环境评价资质如何申请
如何在施工企业推行内部控制及风险管理? 一、施工企业内部控制管理现状近年来,随着市场经济的发展和企业改革的不断深入,大部分施工企业在一定程度和范围内建立了内部控制制度,为了加强对管理提升的组织领导,推进内部控制管理的深入开展,一些企业成立了...
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货币资金内部控制的流程 货币资金内部控制的主要内容有哪些?
企业货币资金内部控制存在的问题与对策有哪些 货币资金内部控制的主要内容有哪些? 货币资金内部2113控制的主要内容:52611、职责分工和职权分离制度4102,货币收支由出纳人员1653和记账人员分工负责和分别办理,职责分明,职权分离。2、...