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会计监督国外文献综述 电算化工作中存在的问题及对策
国内和国外有关会计职业道德的研究综述? 析后,编制完整、清晰的报告与建议书。②保密⑴除法律规定外,未经批准,不得披露工作过程中所获取的机密信息;⑵告知下属应重视工作中所获取信息的机密性,并且监督下属的行为以保证保守机密;⑶禁止利用或变相利用...
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如何增强公司会计监督机制 会计监督制度
会计监督制度必须遵循的原则是什? 《会计法》对建立单位内部会计监督制度的基本要求是什么?《会计法》对建立单位内部会计监督制度的基本要求是什么?单位内部会计监督制度应当符合下列要求:(1)记账人?单位内部会计监督制度概念单位内部会计监督是指会...
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求个中小企业货币资金内部控制失败或者成功的案例,求大神哥哥姐姐帮忙。跪求。。。 2015中小企业内部控制论文
中小民营企业安全管理内在动力的探讨论文 【摘要】本文阐述了中小民营企业的安全管理现状,分析了中小民营企业加强安全管理具有的内在动力和影响因素,提出了强化其内在动力的对策。要与时俱进,树立“以人为本”的。中小企业内部控制问题论文怎么写 毕业论...
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《企业内部控制应用指引第18号-信息系统》和《企业内部控制应用指引第17号-内部信息 企业内部控制应用指引第13号
企业内部控制应用指引第4号——社会责任的总则 企业至少应当关注在履行社会责任方面的下列风险:(一)安全生产措施不到位,责任不落实,可能导致企业发生安全事故。(二)产品质量低劣,侵害消费者利益,可能导致企业巨额赔偿、形象受损,甚至破产。(三)...
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资产托管内控建议 管理建议书
内控管理师主要做什么?想应聘企业的内控管理师,有什么要求? 内控管理系统通过建立涵盖项目库、预算指标、预算执行、采购管理、合同管理、资产管理、建设项目、绩效评价及财务核算结算一体化业务内部控制管理信息系统,将单位作业程序、控制规则、考核要求...
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企业内部控制应用指引第6号资金管理 企业内部控制基本规范及配套指引下载地址?
速求财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》? 重大筹资方案,应当提交股东(大)会审议,筹资方案需经有关部门批准的,应当履行相应的报批程序。在审批中,应贯彻集体决策的原则,实行集体决策审批或者联签制度。在综合正反方面意见的...
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30万以下自行采购内部审批 如何做好报账员?
招标投标具体流程 招投标流程可以分为六个阶段:招标、投标、开标、评标、定标及订立合同等。1、招标人(即业主)办理项目审批或备案手续(如需要)。项目审批或备案后,招标人开标项目实施。如何规范企业采购申请流程 规范企业采购申请流程:一、请购e6...
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审计机构违法违规责任 审计学 我国注册会计师有哪些法律责任,应从哪些方面采取措施规避法律责任
已经涉嫌违法,违纪的领导者还需要进行离任审计吗 1,如题所述,如被 审计 对象一旦被认定涉嫌违法,那么,介入审计工作则不得由原审计实施人执行,通常应由司法机关指定审计机构进行专案审查审计工作。。原发布者:超级知识力量 审计常见问题定性及处理...
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内部控制防范风险的作用 企业财务风险的防范与控制的意义
内部审计风险防范的意义~ 急! 在线等!!! 一、内部审计在风险预警、防范和控制方面所起的作用企业要实现其既定的经营目标就应当拥有健全面有效地风险预警、防范和控制机制,内部审计应当在确定企业是否建立健全风险预防、控制及其程序的有效性方而起到...
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制度基础审计和风险导向审计的区别 风险导向审计的本质
风险导向审计阶段的审计风险模式是什么? 风险导向审计阶段的审计风险模式审计风险;固有风险×控制风险×检查风险其中,审计风险是由会计师事务所风险管理策略所确定的,谨慎的会计师事务所往往将其确定为较低水平,同有风险和控制风险则与企业有关,注册会...