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工资按发放数结转成本 工资发放后把工资结转为成本,会计分录应该怎么做?
计提工资数与实际发放存在差异 上个月2113计提工资数和这个月实际的应发工资不一5261样的账务处理有:1、上个月4102的工资多计提了,需要冲回1653多计提的部分:上个月计提时:借:管理费用-工资贷:应付职工薪酬冲回多计提的工资时:借:...
计提工资数与实际发放存在差异 上个月2113计提工资数和这个月实际的应发工资不一5261样的账务处理有:1、上个月4102的工资多计提了,需要冲回1653多计提的部分:上个月计提时:借:管理费用-工资贷:应付职工薪酬冲回多计提的工资时:借:...