增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)怎么填?请问增值税纳税申报表第1、2、7、11、12、13栏根据计报表些项目填谢谢 一、增值税纳税申报里不需要手工填制的,只要填制。
增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)怎么填? 一、增值税纳税申报里不需要手工填制的,只要填制了增值税纳税申报表里的专用发票销售额和普通发票的销售额,以及增值税纳税申报表里的认证抵扣的专用发票金额和红字发票进项税额转出的金额后;就会自动生成增值税纳税申报里的数据了。二、纳税申报表的填列不是根据会计报表上的项目填写的,是根据明细账填列的。1、根据主营业务收入填写本月数、累计数。2、销售货物产生的销项税。3、免、抵、退办法出口货物的销售额。4、应交税金-应交增值税(销项税)本月合计数 累计数。5、应交税金-应交增值税(进项税)本月合计数 累计数。6、应交税金-未交增值税 本月期初余额(留抵是借方余额)。扩展资料:本表“本期销项税额”中的有关栏次,接下列要求填写:(1)特区内工业企业如有“一般销售”、“地产地销”、“免税销售”情况的应分别填列,除特区内工业企业以外的其它企业,不得填报“地产地销”栏,所有企业如有“出口货物”情况的都须申报。烟、酒、矿物油地产地销减半征收的,将销售额一半记入“一般销售”、一半记入“地产地销”,分别按其适用税率计算销售税额。(2)“货物或应税劳务名称”,按国家税务总局计会统计报表的分类口径及不同的适用税率分别。
增值税一般纳税人申报表主表的税款缴纳部分怎么填写,依据那个数字,谢谢 增值税纳2113税申报表的第25行-36行是系统自5261动算出的,你不用填写。这张表你只要填41022行销售额(无税)11行(销1653项税)12行(进项税)其他数据系统自动计算。本月进项大于销项,大于的金额在表20行期末留抵税额反映,下个月在表13行上期留抵税额中自动带出。25行只要本月销项大于进项,此栏有数,是要交的增值税,只要点击扣税,下月这个数就没有了。本年累计是系统自动累计计算带出。问题补充:手工申报填1行、2行(无税的收入),11行销项税,12行进项税,17应抵扣金额(可以抵扣的税额,也就是进项税),18行实际抵扣的税额(也就是销项税)若17大于18,17-18=20 期末留抵税额若18大于17,18-17=24 应纳税额下月把本月的20数填在13行 上期留抵税额如果有税,交完税后填25行 27行 30行在没有什么其他业务的情况下,如此作