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跟分公司的库存往来 我公司是一个销售公司的分公司,库存是总公司发的,销售的收入是我们公司的

2021-04-23知识2

一般纳税人公司注销清算,存货,固定资产和往来款等“账面”分录怎么做?一般纳税人公司注销清算,存货,固定资产和往来款等“账面”上要怎么处理?分录如何做?。

我公司是一个销售公司的分公司,库存是总公司发的,销售的收入是我们公司的 可以在“库存商品”科目下设一个“出库”的明细账户,业务员提走时在这个账户记录,销售的再转“主营业务成本”,没有售出的在这个账户挂账。这样就不会乱了,同时也可以对业务员提走的商品进行核算与记录。

刚去公司工作,内账已乱想要重新记账,但公司还有部分库存和往来账款怎么开账,初始化数据如何登才平衡 我的认识是:一,从基础做起。如果库存物资、往来账项没有详细记载,则:1.清点百库存物资,编制库存物资明细表;2.核对往来帐项度,编制往来帐项明细表。以此两表作为建立明细账的依据。二.编制资产负债表。根据库存物资明细表、往来帐项明细表和其他数据编制资产负债表。如果借、贷方不平衡,一时又难以弄版清,可在“应付账款”的明细科目“未决账项”添数求平权衡。三.帐套初始化。以资产负债表为基础,填制期初余额。(请参考)

#跟分公司的库存往来

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