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暂估库存金额跟发票金额一致分录 关于暂估成本,发票回来发现与暂估的金额有差,具体要怎么做分录?

2021-04-07知识7

暂估入库的数量、金额跟发票到了的数量、金额不一致,会计分录怎样做?上个月暂做数量1124.7金额27877.18这个月发票到了数量1124.69金额27876.92我上月暂估:借:原材料27877。

全年暂估库存,今天发票到;怎样会计分录 2012年12月库存暂估10万,2013年2月取得发票库存是12万,要通过以前年度损益调整,具体怎样做分录,请指教 1、如果上年暂估入库。

关于暂估成本,发票回来发现与暂估的金额有差,具体要怎么做分录? 分两种情况一:收到发票的时候在本年度时间内,做分录:借:应付账款-暂估库存商品-差额贷:应付账款-单位借:主营业务成本-差额贷:库存商品 差额二:收到发票的时候在第2个年度,做分录:借:应付账款-暂估库存商品-差额贷:应付账款-单位借:以前年度损益调整-差额贷:库存商品 差额希望对你有所帮助。

#暂估库存金额跟发票金额一致分录

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