请问做内帐时,进项税与销项税的会计分录如何处理? 销售甲产品借:银行存款 117000贷:主营业务收入 100000应交税费-应交增值税-销项税 17000销售乙产品借:银行存款 200000贷:主营业务收入 170940.2应交税费-应交增值税-销项税 29059.8采购材料含税借:材料采购/原材料 51282.1应交税费-应交增值税-进项税 8717.9贷:银行存款 60000采购材料不含税借:材料采购/原材料 80000应交税费-应交增值税-进项税 13600贷:银行存款 93600一般纳税企业,进项税大于销项税该如何处理,对公司有什么好处?一、增值税一般纳税人进项税额大于销项税额出现留抵税额,在申报过程中偶然出现是正常现象,其原因是验证。一般企业单位的报税流程,就是加上进项税销项税之类等等,具体点的,谢了 参考答案 壮士,你有喜了。www进项税转出和销项税如何处理 一、一般纳税人企业购进货物时?收到增值税专用发票?并且符合税法相关规定可以抵扣的?就把购进货物负担的增值税计入“应交税金-应交增值税(进项税额)”。。请问做内帐时,进项税与销项税的会计分录如何处理?请问会计分录如何处理。采购原材料6万元(含税),乙产品20万元(含税价)本月 销售甲产品10万元(不含税),原材料8万元。增值税中进项税和销项税是如何转出的 进项税的转出是:经过税务部门核实进项税发票后,会计作如下分录: 借:应缴税费-应缴增值税-转出未交增值税;贷:应缴税费-应缴增值税-进项税额 2.销项税的转出是:先经过。一般纳税企业,进项税大于销项税该如何处理,对公司有什么好处? 一、增值税一般纳税人进项税额大于销项税额出现留抵税额,在申报过程中偶然出现是正常现象,其原因是验证勾选的进项税发票数额大于当月开出的发票数额。二、国家税务总局公告2017年第11号,第十条“自2017年7月1日起,增值税一般纳税人取得的2017年7月1日及以后开具的增值税专用发票和机动车销售统一发票,应自开具之日起360日内认证或增值税发票选择确认平台进行确认,并在规定的纳税期内,向主管国税机关申报抵扣进项税额”。也就是说你取得的专用发票可以在360天内验证抵扣,记住是360天不是一年。三、如果进项税发票过多,这里有一个方法可以控制每个月的纳税金额,既月未结账时根据当月开出发票的金额按照80%的比例勾选验证进项发票。例出当月开出发票100万元,你有120万元的进项发票,那么你验证80万元的进项发票,余下的40万元留到以后月份验证。这样既保证了每个月交税增值税又避免了因为留抵税额经常发生而引发的稽查风险。个人经验之谈仅供参考。
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