今年怎么进行调? 留存抵扣额为100,但账面为50,是去年销项计提有误,今年怎么进行调整 1 问:是进项税抵扣销项税还是销项税抵扣进项税?答:所谓抵扣 就是将代垫税额(进项税额)的凭证。实际留存抵扣额为100,但账面为50,怎么进行账面调整 你需要查一下,你报税和实际账目是不是有差异没有调整财务管理长期筹资销售百分比预测法:留存收益还没产生为什么可以抵扣筹资额? 留存收益就是来自未来的利润,是均匀分布取得的,不是到了明年年底才有,边经营边产生,所以可以抵减筹资额。本人不才,希望有助于理解。进项税金可以留存到次年抵扣吗 增值税专用发票的抵扣时间是有规定期限的,一定要在规定期限抵扣,不然过期不予抵扣。如果手上的进项的增值税专用发票税额合计数超过销项的增值税发票税额合计数,全部抵扣之后,在国税申报表上,会在留存抵扣这块体现。降税率了原本留存抵扣的进项税会有影响吗? 没有影响,已经开具的进项发票照样可以进行抵扣,不需要重开我方开的专用发票报税了,对方超过期限没有申报抵扣应该怎么办 没有特殊理由的,由对方负责造成的损失。符合延期抵扣的,由对方向税局申请抵扣。符合退货处理的,由对方向税局申请开具红票,税局批准后你方根据开具红票申请表开具红票冲抵。增值税专用发票超过期限是指没有在规定期限内认证抵扣。对于超过期限的增值税专用发票处理方式,可以按以下规定进行:一、根据《关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》(国税函[2009]617号)1、增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的增值税专用发票、公路内河货物运输业统一发票和机动车销售统一发票,应在开具之日起180日内到税务机关办理认证,并在认证通过的次月申报期内,向主管税务机关申报抵扣进项税额。2、增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的增值税专用发票、公路内河货物运输业统一发票、机动车销售统一发票以及海关缴款书,未在规定期限内到税务机关办理认证、申报抵扣或者申请稽核比对的,不得作为合法的增值税扣税凭证,不得计算进项税额抵扣。二、根据《国家税务总局关于逾期增值税扣税凭证抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2011年第50号)为保障纳税人合法权益,经国务院批准,现将2007年1月1日以后开具的增值税扣税凭证未能按照规定期限。上月留存未抵扣进项税额,本月如何处理 1、一般,已经实施税控系统进行相关税务事项的增值税一般纳税人,应按照实际认证数据生成报盘进行抵扣事项申报,对于未认证的数据系统是不能直接进行申报抵扣的,请予以。
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