金蝶软件-删除核算项目时显示“该数据记录已被[辅助账横表]引用” 怎么解决?急! 首先必须把引用了该核算项目的凭证全部删除;首先必须把引用了该核算项目的凭证全部删除;然后进入总账-期末结账-ctrl+shift+f8-勾选显示被引用的横帐,选择辅助账和该核算。
会计软件系统一般提供都提供有总账,明细账,辅助账之间的联查功能这句话对吗? 以用友2113U8为例:用户在前台录入会计凭证,后台只5261保存在《凭4102证及明细账》表1653中,通过记账功能,再把《凭证及明细账》汇总记入总账的后台表。因此,总账是根据明细账来的,总账无辅助信息,与辅助账没有直接关系。但明细账和辅助账在后台是一张表。在数据关系上,当然与会计的要求是一致的,总账与明细账与辅助账在金额上是一致的。
期初余额录入里总账与辅助账不平怎么办 一般是上抄年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的。方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款目的期初余额修改为明细合计金额。(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动度进行汇总。方法二:(1)将预付账款知的供应商往来期初的明细全部删除,再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。(2)回到期初余额的界面,将预付账款的期初录为0。道再重新对该科目挂上往来辅助核算,录入辅助核算期初余额。
在使用用友软件时,期末结账的时候,显示总账和明细账不符,是什么原因?如何处理?共1 1 一、总账与明细账的年初数不符的情况方法:1、建议检查该会计科目在。
你好,我也遇到用友结转上一年度数据时总账和辅助账对不上的问题。你好,我也遇到用友结转上一年度数据时总账和辅助账对不上的问题。按你意思是入凭证时客户档案选错,但我。
EAS里面的辅助账横表是什么 EAS里面的辅助账横表是用来期末结账的
金蝶K3软件设置了哪些辅助账?后台数据库中哪几张表记录有辅助账建立需要的信息? t_TableDescription表描述表ICStockBill库存单据表ICTemplate单据表头描述表ICTemplateEntry单据表体描述表这几张比较重要