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期初数据漏了银行 怎么弄 年中建账怎样设置期初金额?

2020-10-05知识6

刚刚建账如何做期初数据 期初余额不用填写,直接登记收入和支出,结出余额就可以了。先对现在的固定资产、库百存、现金、存款进行盘点,并算出应收、应付、其它应收、其它应付等,如果从现在建度账这些数据就足够了。从现在起所有的业务要有原始凭证,并做好记账凭证。把前几个月的收入支出等进行整理,做出记账凭证,此时就要以推知算出开始经营时的余额,交相关负责人审核一下,有问题再做调整,调整好以后就可以建账了。拓展资料期初余额,是指期初已存在的账户余额。期初余额以上期期末余额为基础,反映了以前期间的交易和上期采用的会计政策的结果。期初已存在的账户余额是由上期结转至本道期的金额,或是上期期末余额调整后的金额。通常,期初余额是上期账版户结转至本期账户的余额,在数额上与相应账户的上期期末余额相等。但是,由于受上期期后事项、会计政策变更、前期会权计差错更正等诸因素的影响,上期期末余额结转至本期时,有时需经过调整或重新表述。参考资料:-期初余额

年初录入期初余额时发现银行存款余额有误,余额调节表调整录入正确的期初数,可是报表不平该怎么调整呢?

用友建账后发现有数据漏入了怎么办? 因之前是手工流水账。建账期初确认了 资产负债等做平了。处理了 导出数据,原账套重建再初始化导入原数据,补入漏记数据再试算平衡,初始化。

应付账款期初数要调整的分录怎么做 反结账、取消起初记账,修改即可。问题补答:如跨年度且原因不明可:借:是应付账款-XX贷:利润分配-未分配利润 或 其他应付款-待查款项(日后查明再调整)

手工帐明细账的期初余额是0,借贷一栏是写平吗? 手工复帐明细账的期初余额是0,借贷一栏是写平吗?本制期借贷不一定是平的,可能bai还有期末余额新公司第一年就两笔分录,那么银行存款日记账需du不需要换本子,不换的话,怎么转下zhi年呢?另换新页,首页首行写上dao年结转即可

从代理记账公司拿账套回来自己做手工账,我要怎么做? 我刚来现在这个公司的时候跟你的情况是一样的,什么都没有,公司连个账本都没有,外帐一直在代理记账哪里,我来了之后才把账转回来的,你现在首先要做的是把之前的帐拿回来,问清楚你们要交的税,核定的税种有哪些,所得税是按查账征收还是核定征收的,征收率是多少,税务专管员的电话一定要有,没有之前的帐怎么建账啊,估计你们老板什么都不懂,帐都是连着的,怎么可能什么都就没有重新建账

三栏式手工记账,期初余额为零,在第一行余额那怎么写,我知道写个“平”,但是听说在“元”下面写个Q? 如果过账的话期初是零就不用填了.如果结出发生额是零就写平结出余额是零就写个Q

公司的期初建账,体现在资产负债表上的数据不平,怎么把账做平呢 1、检查资产、负债和所有者权益有没有填错的,或计算错或漏项的?与科目汇总表核对。2、利润表中的未分配利润是否填在资产负债表的“未分配利润”一栏?3、有没有应收预付或应付预收做反了的?期初建账不应太复杂,数据也不多。能详细说说吗?

管家婆7.2辉煌版已经开账了,期初建账里面的现金银行信息有几条漏掉了没有入进去,该怎么补入进去? 没办法补了,过账的单据过不多?如果不多可以把单据红冲然后复制到草稿,系统重建后 修改好正确的期初值然后再去过账草稿

年中建账怎样设置期初金额? 中途建账不同于新设企业建账。可以从以下几点入手:一、准备会计账簿(起码四本:现金日记账、银行存款日记账、明细分类账户和总分类账);准备会计凭证(记账凭证和原始凭证)。二、手工账,将可能用到的会计科目和明细科目,写在口取纸上,粘贴在账簿的右侧或上方,备用。三、初始登记1、第一笔会计分录是登记你的注册资金(与营业执照上一致),借:银行存款等贷:实收资本这样所有者权益的期初数和期末数都有了。2、将原来的资料(票据)整理一下,从建账日开始,按时间和类别归归,然后编制会计凭证,每月一个类别(如管理费用、主营业务收入等)至少要做一张凭证。按时间和内容分类,从前往后登记,以前的可以按类别登记,但必须按月份。3、没有凭据的存货、固定资产等,盘点一下,参考市场同类商品价格,作为期初(建账第一个月的数额,如果补资产负债表,可以把数据匀一下)。四、按月份登记明细账,每月将明细帐合计,并过到总账,依据总账编制会计报表,要把前期报表补齐。五、如果资产大于负债+所有者权益,大于的金额作为未分配利润(贷方);如果小于则在借方,资产负债表上用负数表示。这样资产负债表两边就平了。六、后续按正常记账。把所有进项。

#代理记账#资产负债表#财会

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