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财务上如何审核差旅费报销单 费用报销单审核

2020-10-03知识6

费用报销单怎么审核? 一、日常费用2113的报销:1、日5261常费用指日常发生的、经常性的、金额较4102小的费用类(不含货款、加1653工费、工资),该类费用报销时,一律使用“费用报销单”进行报销;2、“费用报销单”后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供);3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致,如有不一致者,按最小金额报销;4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面,并保证正面朝上,不得倒置;5、报销流程:①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;②、报销单送本部门负责人复核并签字;③、报销人送报销单至财务部,由会计审核;④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。流程图:1.费用发生前的申请(本部门负责人和财务经理审核)2.费用报销人粘贴好附件并签字3.报销人送报销单给本部门负责人复核4.财务部 会计审核5.总经理审批6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款二、费用发生尽量取得正式税务发票;如为收据报销时,收据上必须有服务方的合法印章。三、。

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费用报销单怎么审核? 最低0.27元开通文库会员,查看完整内容>;原发布者:点点_226费用报销流程关于费用报销单的填写及贴票的细节,相关程序整理如下:_一、报销流程及时间:报销人员填报—→逐级签字—→总经理/副总经理签字—→财务签字付款备注:无凭单据请直接填写一张“费用报销单”,有凭单据请加一张填写“报销单据粘贴单”(将发票用回形针或者订书针固定在报销单据粘贴单左上角);二、按发票分类填写费用报销单:备注:参考财务的分类,将发票分类后,算出总额,填入费用报销单相应的费用项目里,(如果产生了财务里没有的发票,或不知道将发票如何分类填写的,请用铅笔填写金额,方便我修改,千万别在费用报销单上的空白处画S线)备注:票据报销分项费用名录如下:1、办公费2、通讯费3、差旅费4、业务招待费5、会议费6、运杂费7、车杂费8、修理费9、培训费10、咨询费11、广告费12、业务宣传费13、福利费14、后勤生活费 1、办公费 项目内容:购书、报刊杂志、印名片、购买的办公用品(如:传真机、打印机、色带、墨盒、复印纸、笔、薄等)、公司分店工商登记注册费、刻章费、复印费、邮寄费、办公室租赁费用及办公场地的物业管理水电费等,印刷宣传彩页(大额的,需要附上合同)说明:金额。

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会计如何审核费用报销? 1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用“费用报销单”进行报销;2、“费用报销单”后附发票(收据)。

一般的费用报销单需要哪些人签字才能做帐? 1、所有报销发票2113,一定要有部门领导签字5261后才能进入财务部的审批流程4102,出纳要熟悉各个部门1653的部门领导签名笔迹,以防签名造假,会计主管这一栏是财务经理签字,复核由总账会计、费用会计、税务会计中的任何一人来完成,出纳最后一次复核无误后签上自己的名字;2、公司规定一万元及以上的费用报销,需总经理签字,每家公司的具体情况不同,可能其他公司在这方面要求得严一些,比如5000元以上就要总经理审批,有些可能松一些,比如20000元以上才要总经理审批;3、领款人来财务室领取现金时,一定要求他们当面点清,然后在“领款人”一栏签字,如果是代领,需要在后面加个“代”字;如果之前有借款的,需要跟之前的借款审批单核对,一些部门组团出差(比如人力资源部启动全国巡回校招或审计部外出做项目)时,可能会提前预支差旅费以便团队内部的日用开销;4、各类报销名目一定要在后附的单据中找到相关原始凭证支持,且数量一定要核对清楚,与凭证右上角写的数字一致,所有单据一定确保真实、完整,关键的字面一定要清晰可辨认,比如发票抬头、明细、金额等,无法给报销名目起到支持作用的,一律不允许报销;5、给报销人付了现金后立马给报销单盖上。

费用报销单怎么审核? 费用报销单上报销人应保证所提供单据真实、合法、准确;出纳、审核、会计应检查填写规范完整,附件黏贴正确,金额计算准确,

如何审核员工报销的报销单,作为一名财务人员,每天要做的事情必然包括审核报销单,下面要接受下审核时应该注意的事项

财务上如何审核差旅费报销单 三、财务人员应如何审核差旅费报销单?差旅费报销的审核也是财务人员的一项职责,在审核中应重点关注以下几点: 1、出差是否为企业相关负责人。四、差旅费应该怎么账务处理?。

费用报销单怎么审核? 原发布者:点点_226 费用报销流程关于费用报销单的填写及贴票的细节,相关程序整理如下:_一、报销流程及时间:报销人员填报—→逐级签字—→总经理/副总经理签字—→财务。

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