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内部审计在企业财务控制中的作用是什么? 财务与综合运营审计

2020-07-19知识22

内部审计在企业财务控制中的作用是什么? 一、优化控制流程,提高运营效率和效果 财务控制的目的就是确保企业的目标以及为了实现这个目标所制定的财务计划得以实现,从机制上讲,财务控制强调控制的成分要大于效率。假如我是客户,我选择公司的三个理由是什么? 产品,流程费用直观,公司人员守信用。态度,态度,态度。财务报告和审计报告的区别 审计分为内审和外2113审,其目的主要在于审查企业业务运行中5261存在的各项问题,确保4102企业经营的合法合规性,减少1653企业各项风险,使企业能够更好运行。其中内审和外审侧重点又不一样,内审主要目的在于通过内控审查减少企业运营和法律风险,而外审则是通过重点业务循环审计确保企业无重大错报风险,向社会及关系人提供合理公允的审计报告。财务分析对于我来说只是个工具,就像excel一样,用的再熟也只是我审计开展的工具。我在审计中会通过各种财务分析对企业的偿债能力,经营效率,增值潜力进行综合评估,以发现企业报表账务中存在的各项问题。如果对于企业专设财务分析这个岗位来说,主要是为生产销售提供各项指标,以便分析预测企业经营状况同时规避各项风险。这个岗位需要对业务非常熟悉,高深的专业能力,spss,matlab这些软件恐怕你也要玩的滚瓜烂熟。

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