-
如何完善企业内部控制以提高经营管理效率 财政所落实内部控制管理
政府采购货物和服务项目的招投标活动,在程序上应当遵守的规定 共5 中华人民共和国财政部令第87号 政府采购货物和服务招标投标管理办法 财政部对《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第18号)进行了修订,修订后的。如何完善企业内部控...
-
建筑工程下浮率招标的优缺点 费率投标的优缺点有哪些?
招标投标对工程造价审计有何影响? 一、招标控制价审计的具体实施针对被审计单位可能采取虚列建设内容、高套定额、高计材料价格等手段抬高项目预算等问题,积极开展政府投资项目“招标控制价”审计。按照同级政府出台的相关文件,对于建设单位编制的投资项目...
-
问答题 审计工作底稿按保管要求可分为哪几类?对审计工作底稿的保管期限有什么要求 审计综合类工作底稿是
审计工作底稿业务类工作底稿是啥? 同学你好,很高兴为您解答!审计工作底稿一般分为综合类工作底稿、业务类工作底稿和备查类工作底稿。被审计单位的内部控制系统的初步评价内部控制的目的是确定是否被审计单位的内部控制的有效性系统中物质测试样品的基础和...
-
投标工程决算审计时发现综合单价有误怎么办 综合总价需不需要审计
固定综合单价审计 固定单价合同结算总价=合同价+量差*固定单价(可正可负)+暂估价材料(项)价差+签证变更+违约或索赔首先检查已标价清单是否存在量差问题,是否存在暂估单价(暂估材料单价)项。无任何暂估单价项,无量差问题,无合同增减项施工内容...
-
审计 综合考评 西安市有哪些管委会?
注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、审计师、财务分析师。综合测评一下下。。。 注册会计师的工资高,发展前景好,但是责任大。主要原因是注册会计师的业务量比较大,在审计时能学到好多东西,将来不干注册会计师了也可以干财务总监。注册资产评估师一...
-
本单位存在哪些廉政风险,打算采取哪些措施加强防控管理等 纪检中期工作推动会
如何建立内部审计制度 内部审计由部门、单位内部专职审计人员进行的审计。目的在于帮助部门、单位的管理人员实行最有来效的管理。内部审计与外部审计相配合并互为补充,是现代审计的一大特色。健全的内部审计制度,可为外部审计提供可信赖的资料,减少外部审...
-
审计行业在中国的发展现状与趋势 审计成果综合开发利用
浅谈审计资源整合需注意的几个方面 经济全球化和信息化的推进,使社会经济行为具有越来越明显的交互性,蝴蝶效应席卷全球,国民经济各领域相互交织和牵制越来越明显,这也要求审计机关系统综合的开展审计工作提交审计信息。审计机关以某一行业或某一单位为标...
-
#财务审计税务#今天面试一家财税公司实习底薪2000 双休 要跑工商税务 那个老大要我周一去报 工商财税审计
为什么现在开公司容易,注销公司很难? 因为政府出台的新政策,在“大众创业,万众创新”的带动下,迎来了创业高潮,目前工商注册简单多了,流程简化了。而注销公司的流程那就麻烦多了,要花费的时间更多,如果不了解流程的,注销起来就更麻烦了。财政部门、...
-
跟踪审计现场测量数据 跟踪审计应该怎么做?
土方开挖施工测量员要做啥?怎么做?我要详细再详细的!急!请专业人士帮帮我。 第一步要2113勘测现场,主要是去看看现场情况,将5261来需要什么设备勘测(不过现在一般都4102用全站仪、1653GPS设备)。第二步就是实际测量了,一般的测量...
-
有哪些影响注册会计师独立性 影响我国注册会计师审计独立性的原因是什么
保持注册会计师审计独立性的意义是什么 如何理解审计的独立性?影响注册会计师审计独立性的因素有哪些?审计独立性原则要求注册会计师执行审计和审阅业务以及其他鉴证业务时,应在实质上和形式上没有任何被认为?如何理解审计的独立性?影响注册会计师审计独...