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增值税计提和缴纳的分录怎么做 已经缴纳的增值未计提
本月交上月增值税,上月未计提,如何做账? 上月底应把未2113交税金转出,借:应交税费-转出未5261交增值税 贷:应交税4102费-未交增值税 本月1653做会计分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款1、小规模时,进项税开始只能待抵...
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