如果一个企业在税前盈利了一万元,要把利润分配给个人,需要缴纳多少税? 非请自来。题目看似很简单,其实很复杂,存在无数种情形,即有无数种计算结算,无法计算。要考虑的因素很多,如下:企业类型企业是什么类型的企业,居民企业还是非居民企业?一般的企业?高新企业?还是小微企业?不同的企业适用的所得税税率不同,怎么搞?税率不同,计算结算显然不同嘛。纳税调整税前盈利1万,这只是会计利润。熟悉企业所得税计算的都知道,应纳税额是以应纳税所得额乘以税率。而应纳税所得额则在企业利润总额进行纳税调整得到的,谁知道有什么调整事项,无法计算。极端点,刚好多出1万是国债收入,那一分钱都不用交。税会差异企业所得税,不要说给出的条件不确切,实际中能真正算对的可能也是少数。计算企业所得税很多都是乱填乱算的。什么税会差异、税收优惠都不考虑或是滥用,考虑会计与税法的差异,更复杂。计算公式企业所得税计算公式:应纳所得税额=应纳税所得额*所得税税率。把应纳税所得额搞出来,自行计算吧。像本题,答案肯定无数,可以都对,也可以说都不对,我就不算了。为什么税后利润不等于净利润 税后利润就是指净利润,企业根据应纳税所得额计算出企业所得税,这部分通常通过“所得税费用”核算。要注意:税后利润(或净利润)=利润总额-所得税费用。如果存在可抵扣。利润补亏涉及所得税的处理,应该是递延所得税资产,请高手支招,最好是有例题,谢谢 因为按照税法调整后确认的亏损额可以用以后5个年度的应纳税所得额进行弥补,属于可抵扣的暂时性差异,应确认递延所得税资产。举个例子:A企业2011年度利润总额为-1000万元,经税法调整后确认的以后年度可弥补亏损额为-800万元(不考虑其他暂时性差异),估计该部分亏损额可以在以后5个纳税年度内弥补完,则应该确认递延所得税资产为800*25%200,具体分录为:借:递延所得税资产 200贷:所得税费用 200假设2012年实现的税前利润400万元,经税法调整后的应纳税所得额为450万元(不考虑其他暂时性差异),则该450万元用于弥补2011年形成的亏损,不用缴纳企业所得税,但应确认与2012年实现利润相匹配的所得税费用,转回的分录为:借:所得税费用 450*25%112.50贷:递延所得税资产 112.50如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则应当减记递延所得税资产的账面价值,分录为:借:所得税费用贷:递延所得税资产
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