用友T3 在固定资产模块里 怎么反结账 在固定资产模块里反结账方法:1、“对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能。2、在结账向导一中,用鼠标选择要取消来结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。源用友系统反结账:反结账进入用友软件,打开总账系统模块,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+F6键,需要修改凭证的,同时按下ctrl+H,然后在财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态中执zhidao行反记账命令。2.选择完成后,用鼠标点击“确认”按钮,输入帐套主管口令,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,依次点击财务会计→总账→期末→结账。3.取消凭证审核后,系统会提示输入密码,就可以修改凭证。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,系统开始进行恢复工作,输入正确的密码后,反结账完成。
你好 我用友T3固定资产金额入错去年10月份 今年初才发现的怎么修改 填一张记账凭证进行更正,凭证摘要注明是更正去年的错误。
T3用友标准版在年终结转固定资产时做如图错误提示,请高手指点。 插入语句失败 做好数据备份 打固定资产补丁 你看下你的卡片那块做的不对 还有你后台数据库 是不是有人改过了 建议你找个 T3服务的给你解决下吧 在长春的话可以找我 不过收费的 O(∩_∩)O