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管家婆里面期初建账的库存商品在库存管理里面怎么看不了,怎么才能看 期初库存建账怎么做

2021-04-27知识7

管家婆里面期初建账的库存商品在库存管理里面怎么看不了,怎么才能看 期初建账的库存商品在库存管理里面看不了-表示你现在还在期初建账阶段,在这个阶段是看不了库存,这个。

刚刚建账如何做期初数据 期初余额不用填写,直接登记收入和支出,结出余额就可以了。先对现在的固定资产、库百存、现金、存款进行盘点,并算出应收、应付、其它应收、其它应付等,如果从现在建度账这些数据就足够了。从现在起所有的业务要有原始凭证,并做好记账凭证。把前几个月的收入支出等进行整理,做出记账凭证,此时就要以推知算出开始经营时的余额,交相关负责人审核一下,有问题再做调整,调整好以后就可以建账了。拓展资料期初余额,是指期初已存在的账户余额。期初余额以上期期末余额为基础,反映了以前期间的交易和上期采用的会计政策的结果。期初已存在的账户余额是由上期结转至本道期的金额,或是上期期末余额调整后的金额。通常,期初余额是上期账版户结转至本期账户的余额,在数额上与相应账户的上期期末余额相等。但是,由于受上期期后事项、会计政策变更、前期会权计差错更正等诸因素的影响,上期期末余额结转至本期时,有时需经过调整或重新表述。参考资料:-期初余额

管家婆期初建账时库存商品,现金银行,应收应付,固定资产等怎样录入? 没用过此软件,2113但理论是一样的。以前的帐不对5261,老板要求4102重新建账:建议老板进行一次盘点,设1653定一个时点(假如2010年9月23日),以此为结账日,现金、存款、库存商品、固定资产、应收应付实际数,总之资产类全部以实数为准,应付账款、其他应付款也以该时点实数为准,编制“科目平衡表”(即科目汇总表),借贷双方要平衡,如果不平衡,可用“本年利润”来调节。至于200多种商品,(还多吗?有会计软件,4000多种我都记了!可以分类归集,按进价计价,(价格不明的,问老板,查单据都行)。记住,重要的是科目平衡,借贷平衡!记账顺序无关!初次建账,并且在乱账的情况下,可以这样录入会计凭证:根据盘点日盘点资料借:现金 贷:其他应付款—待查汇总借:库存商品 明细 贷:应付账款—待查汇总借:固定资产 明细 贷:应付账款—待查汇总月末,根据收入单证借:其他应付款—待查汇总 贷:营业收入(根据实际内容确定)根据付款单证借:XX费用 贷:其他应付款—待查汇总月末根据销售记录借:营业成本 贷:库存商品(根据盘点后出库数字)借:营业成本 贷:应付账款—待查汇总(根据盘点前出库数字)根据盘点日止,欠付供货商货款数字借:。

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