税控服务费330填在增值税减免明细表了,主表增值税申报表没填,下次可以填主表吗?下次可以填主表,没有填写主表是不能抵减的,主表才会反映减免税额,明细表则不会。。
税控系统技术服务费开的是普通发票能作为增值税的减免税额吗 税控技术维护费一2113般都是普通发票的,5261只有金税盘才是专用发票4102的。但是两者1653都是可以减免税款的。取得税控技术维护费分录如下:借 管理费用贷 银行存款等借:应交税费—应交增值税(减免税款)贷 管理费用申报时候:在附列资料(四)税额抵减情况表中填入数额。在减免明细表选择财税〔2012〕15号及填入数额。在增值税申报报表23栏应纳税额减征额填入数据就可以了
税控服务费330填在增值税减免明细表了,,主表增值税申报表没填,下次可