增值税一般纳税人申报表主表的税款缴纳部分怎么填写,依据那个数字,谢谢 增值税纳2113税申报表的第25行-36行是系统自5261动算出的,你不用填写。这张表你只要填41022行销售额(无税)11行(销1653项税)12行(进项税)其他数据系统自动计算。本月进项大于销项,大于的金额在表20行期末留抵税额反映,下个月在表13行上期留抵税额中自动带出。25行只要本月销项大于进项,此栏有数,是要交的增值税,只要点击扣税,下月这个数就没有了。本年累计是系统自动累计计算带出。问题补充:手工申报填1行、2行(无税的收入),11行销项税,12行进项税,17应抵扣金额(可以抵扣的税额,也就是进项税),18行实际抵扣的税额(也就是销项税)若17大于18,17-18=20 期末留抵税额若18大于17,18-17=24 应纳税额下月把本月的20数填在13行 上期留抵税额如果有税,交完税后填25行 27行 30行在没有什么其他业务的情况下,如此作
暂定一般纳税人第一次开票了,增值税纳税申报表怎么填 如果是工业企业,进项税额是填具体发生的数字(已认证数)。如果是商贸企业,等税务局通知可以抵扣了,再填进项税金抵扣,9月填入附表二的待抵扣栏。期末留底税额,是上期留下未抵扣完的税额,不填进项税额。
我是辅导期一般纳税人,报税的时侯需要填增值税补充申报表 如果没有其他收入的话,金额是一样的.