采购员报销差旅费怎么做会计分录? 采购员报销差旅费会计处理2113:1、如果没有向公5261司借钱借:管理费用-差旅费4102贷:现金2、借出1653时借:其他应收款-采购员贷:现金3、报销时全部花完借:管理费用-差旅费贷:其他应收款-采购员有剩余现金借:现金管理费用-差旅费贷:其他应收款-采购员4、补款时借:管理费用-差旅费贷:现金其他应收款-采购员扩展资料:根据《中央和国家机关差旅费管理办法》:第六章 报销管理第二十二条 出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。第二十三条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。市内交通费按规定标准报销。未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。第二十四条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。第二十五条 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经。
差旅费超标准报销违反廉洁纪律吗 当然是违反廉洁纪律的行为。差旅费超标准报销不但违反廉洁纪律行为准则。同时这也是违法的行为。要受到纪律处分的。
几个人一起出差,差旅费怎么报销 几个人一起出差,而且都不是一个部门的,费用要分开去报销。每个人的住宿费都要凭票报销 但是又不能每个人都住单间,一般住宾馆都是标准间,两个人的 。