请问:我金蝶当月报表的年初未分配利润和长期待摊费用是怎样相应变过来?我在汇算清缴后,作了1笔分录:借:长期待摊费用-开办费 贷:以前年度损益调整金蝶月末自动结转分。
金蝶k3中把待摊费用的起初余额写在长期待摊费用上了已经结账了 可以反结账,反初始,修改期初余额,当然也可以用凭证进行调整,借待摊费用,贷长期待摊费用
金蝶结账后,资产负债表没有长期待摊费用,这要怎么办? 加上
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