工资做账问题 1、如果你前二个月计提了,但没有做发放凭证,这种情况下你的应付职工薪酬科目贷方余额就比较大,你就在这个月做发放时直接做分录 借:应付职工薪酬,贷:银行存款或现金。。
一个月工资只发了一半人如何做账 先计提2113当月工资,没有发的放在5261应付工资里,待发4102放时再核销,具体分录:16531)计提本月工资借:生产成本(工人工资)制造费用(车间管理人员和辅助人员工资)管理费用(公司管理人员工资)贷:应付职工薪酬2)发放时借:应付职工薪酬贷:现金/银行存款应付职工薪酬贷方余额反映应发未发金额。
某位离职员工提前单独领工资(现金),做账时的原始凭证是什么?空白纸写个收据:收到几月份工资行吗啊?完全可以!