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机关差旅费超标准报销整改措施 采购员报销差旅费怎么做会计分录?

2021-04-09知识10

预借差旅费,后报销,余款交回,该如何编制会计分录 1、职工某某预借差旅费6000元,付现金:借:其他应收款-职工某某 6000 贷:库存现金 60002、职工某某报销差旅费5200元,余款交回:借:管理费用-差旅费 5200借:库存现金 。

采购员报销差旅费怎么做会计分录? 采购员报销差旅费会计处理2113:1、如果没有向公5261司借钱借:管理费用-差旅费4102贷:现金2、借出1653时借:其他应收款-采购员贷:现金3、报销时全部花完借:管理费用-差旅费贷:其他应收款-采购员有剩余现金借:现金管理费用-差旅费贷:其他应收款-采购员4、补款时借:管理费用-差旅费贷:现金其他应收款-采购员扩展资料:根据《中央和国家机关差旅费管理办法》:第六章 报销管理第二十二条 出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。第二十三条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。市内交通费按规定标准报销。未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。第二十四条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。第二十五条 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经。

公务员到外地跟班学习十五天以上如何报销差旅费 报销流程: 报销流程:1、出差人员填制差旅费报销单-直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核-出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。。

#机关差旅费超标准报销整改措施

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