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事业单位国库集中支付,在决算时会与财政对账,但我账面的经费支出与财政的支出数相同,但收入不同。如何调整 决算数字与账面数字不一致

2020-07-26知识14

事业单位基本建设工程竣工决算中,财政评审的结算金额与基建财务帐面不一致如何处理? 首先要分析下多出几万回事属于本项目预算内要从管理费用科目调入建工程-待摊基建支出-建设项目法人管理费科目再账面上建工程投资依据竣工财务决算报告结转固定资产种情况下。报表数与账面数不一致 年末报表已申报,如果不能修改,就不要管它了。今年报表按正确的填写报送就行了。什么是劳务清包?和分包有什么区别?账面自营结算收入和实自营际收入有什么关系区别?劳务清包是单纯的只计劳务工费用,不计其他任何费用,就像家里请个木工、泥工等;。决算报表中支出数是财政支付系统的支出数还是账面实际支出数? 财政的支出数是财政拨给你单位年度总资金指标,即年度总的用款额度,而你单位的经费支出是实际使用的资金。所以,二者之间有差额,一般情况下单位年末都有未使用的指标即额度,即财政拨款数减去单位经费支出数有余额,余额可以留待下一年度继续使用,财政一般不收回。事业单位国库集中支付,在决算时会与财政对账,但我账面的经费支出与财政的支出数相同,但收入不同。如何调整 有三种2113方式:1、反记账。直接5261把去年的账反记账一次,取消审核4102,把相应1653的凭证调成正确的,然后重新审核记账,你的数据就完全一致了。但是这种方法一般没人用,因为反记账会在账务系统中留下痕迹,审计部门来审计时能够从账务系统中查出反记账的信息,这就成了大问题了,不推荐。2、调整今年的财政拨款。补记一笔40000的财政拨款,再做一笔76791的财政拨款,红字冲一笔79791的财政拨款,把去年与之对应的对方科目红字冲掉。等年终的做报表的时候,财政拨款不能计算这两笔,这样的话部门决算报表拨款数会与余额表不一致。这也不算什么大问题,如果报决算时没提出来就过了,提出来的话就在填报说明中写一条说明是调去年的帐就行了。推荐这样处理3、直接把37000收进事业基金-一般基金,这种情况年终决算时虽然财政拨款数与余额表一致了,但是你的事业基金变动表变动明细会和前面的收入支出表中分配入一般基金的数字不一致,这个是肯定要写说明的,相比第二种略微麻烦了一点。决算报表与会计账薄不一致说明怎么写 如果事实如此,那肯定是有一方是错误的,就照实写就是了,说明情况,列明数据。

#财政拨款#事业单位支出#账面余额

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