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用友t3期初库存反结账 用友T3中固定资产怎么反结账?谢谢!

2021-04-06知识1

用友T3如何反记帐、反结帐、反审核 第一步:反2113结账1、进入软件,打开总账系5261统模块,依次点击总账—期末—结账。41022、在弹出的窗口中,选择要1653取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步:反记账1、依次点击总账—期末—对账。2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮3、退出上面的窗口后,再依次点击总账—凭证—恢复记账前状态。4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“×年×月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。第三步:取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核—成批取消审核即可。如图所示扩展资料。

用友T3标准版年度已结账如何再反结 首先你要删除你建立的2011年度帐套,然后到你们本年度2010年取消结账就可以啊,做好了之后重新建立年度帐再来结转。

用友t3已经反结账怎么操作? 你可以试试这个步骤1、反记账的步骤:(1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活;(2)、。

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