ZKX's LAB

项目采购及出差报销工作 3采购员A预借差旅费5000元,出差归来报销费用4800元,余款退回

2021-04-05知识10

采购员报销差旅费怎么做会计分录? 差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目,主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。采购员报销差旅费会计处理:1、如果没有。

3采购员A预借差旅费5000元,出差归来报销费用4800元,余款退回,要求编制有关会计分录 400-64365-60(咨询请说明来自律图) 地区:重庆-巫溪县 一、“采购员王某预借差旅费5000元,出差归来报销费用4800元,余款退回”。会计分录为:借:管理费用4800(实际。

采购员报销差旅费应记到哪个科目? 报销2113差旅费应当记到管理费用的科目。差旅费开5261支范围包括:城4102市间交通费、住宿费1653、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。会计分录应该是:借:管理费用-差旅费;贷:其他应收款。拓展资料差旅费报销原则:1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支,差旅费超预算不得开支。2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准。凡未得事先批准的,一律不予报销。3、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算;4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。差旅费报销流程:1、出差人员填制差旅费报销单-直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核-出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。参考资料 差旅费

#项目采购及出差报销工作

随机阅读

qrcode
访问手机版