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如何看待普华永道对上海家化的内部控制出具否定意见的审计报告?这背后有什么故事? 上海内部审计培训

2021-04-04知识5

上市公司的内部审计部的主要工作是什么? 公司内部审计其实是公司最2113后最重要5261的一道关口,防范错弊,将风险扼4102杀在摇篮中,对企业的长治久安1653是功不可没的。这就决定了审计绝不是查查账就可以了,还应该通过与被审单位沟通,持职业怀疑的态度关注企业的业务流程,梳理流程,总结风险点,帮助企业规避风险。公司其他部门可能各部门说各部门的好,但审计应该做企业的第三只眼,站在相对独立的角度去看问题,敢于向高管问责。当然这一切的前提是董事长重视审计,并赋予审计应有的权利。经营方面的损失。一般来说现代内审有以下几个作用:(1)风险评估及预防风险评估是指内部审计对风险的识别及评价和评估相应措施应对风险的过程和方式。风险预防是指内部审计通过对企业各方面经济活动的检查监督,找出薄弱环节,尽早提前发出警报,起到风险的预警作用,再进行风险控制。内部审计通过将风险评价和风险预防做为审计工作的重点,经常而及时地了解企业各方面的状况,发现企业存在或是可能存在的潜在风险,进行分析,建立健全风险评价机制,帮助企业高层注意风险的管理和控制。(2)监督与再控制企业由于经营规模不断扩大、经营业务日趋复杂等使得企业高层很难直接控制各方面的经济活动。在这种情况下。

如何建立内部审计制度 下面是一份相关参考资料,希望对您有所帮助。上海医药集团股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范上海医药集团股份有限公司(以下简称。

上海市审计局的内设机构 根据上述职责,上海市审计局设以下内设机构:办公室(信访办公室)负责局机关文电、会务、值班、机要、档案(图书资料)、保密、安全、工作联络、内外事接待等机关日常运转工作;承担本级财务核算和本局部门预决算、资产管理、政府采购等工作;负责对局属事业单位预决算管理及财务监督;负责局机关行政事务和后勤保障工作;承办来信来访工作;承办局领导交办的其他事项。人事处(老干部处)负责局机关及所属事业单位的机构编制、人员录用、考核奖惩、工资福利;负责本市审计机关的教育培训工作;负责本市审计专业技术职称考评;负责外事管理工作;负责统战、知识分子、民族宗教工作;负责离退休干部管理工作;负责指导局属事业单位的人事管理工作;负责协管区、县审计机关负责人的有关事项;承办局领导交办的其他事项。综合计划处(政策研究室)负责对有关经济形势、方针政策和审计发展现状、趋势进行分析调研,提出对策建议;负责起草、修改重要文稿;负责拟订审计工作政策、发展规划和年度计划;牵头起草本级预算执行和其他财政收支的审计结果报告、审计工作报告及审计发现问题的纠正和处理结果报告;承担统计、信息、新闻宣传、政务公开、督促检查、网站管理、历志。

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