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自行采购违规审计后的整改报告 政府采购审计:审什么 怎么审

2021-04-04知识5

审计整改工作细则,被审计单位根据审计部门依照公司制度审计所做出的处理决定或提出的建议,对其自身存在的违法违规问题进行纠正和改进的过程。审计整改包括两个方面的内容。

最低0.27元开通文库会员,查看完整内容>;原发布者:赵雅财务审计整改报告e69da5e887aae79fa5e9819331333433626563财务审计整改报告【一】我代表市人民政府,向市四届人大常委会第XX次会议报告20XX年审计工作报告中指出问题的整改情况。一、高度重视审计整改工作市四届人大常委会第九次会议审议了《关于20xx年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,并作出了《关于加强对审计工作报告中指出问题整改监督的决定》。市政府高度重视市人大常委会审议意见,召开专题会议,研究部署审计整改工作,要求各部门单位强化审计整改责任,采取有效措施,切实纠正审计查出的问题。同时,要求突出长效机制建设,完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理,防止类似问题再度发生。各相关责任单位高度重视审计整改工作,成立审计整改工作机构,制定审计整改工作方案,明确审计整改工作责任,落实审计整改工作措施,对审计查出的问题,认真研究,深刻剖析,逐条整改,对暂时不能整改到位的,制定整改计划,明确整改措施,限期整改到位。截至10月底,《审计报告》中反映应整改的问题27个,已整改到位21个,涉及单位26个,正在整改的问题6个,涉及单位5个。家电摩托车补贴资金违规共立案。

关于2018年财务审计存在问题的整改报告 最低0.27元开通文库会员,查看完整内容>;原发布者:banjo297关于上报财务审计中存在问题的整改报告*:根据*年度县审计局年度审计项目计划e5a48de588b6e79fa5e9819331333433623766和局纪委内部审计计划安排,对*年度财务收支、专项资金使用、会计规范化核算和预算执行情况进行了审计,并将审计情况进行通报,要按照*要求,针对存在问题进行逐一整改,现将存在问题的整改情况汇报如下。一、针对主要问题,“销号”整改针对财务审计中存在的各项问题,现将整改情况整改如下:1.针对“单位财务人员无会计从业资格证”的问题。此项问题我院督促2名财务人员积极参加县级财务机构组织的各类培训,利用时间,加强财务管理、制度法律等各项知识的学习,争取考到会计从业资格证书。2.针对“年底药品库存较大,一次性材料与药品混合记载,管理比较混乱”的问题。此项问题我单位组织会议,对药品的购进、入库、盘点进行了部署安排,加强对药品的管理,及时更新药品库,处理过期药品,防止药品堆积造成库存较大,一次性医用耗材建立分离核算。3.针对“基本公共卫生专项资金核算不够规范,没有设立专帐”等问题。根据此项问题,我院要求设立公共卫生专帐,严格专项项目资金的规范使用,杜绝。

#自行采购违规审计后的整改报告

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