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药店库存账实不符原因?急盼达人解答! 库存跟账上不符

2021-03-26知识8

年底了,库存商品实际与账上不符,怎样处理?做账是要在今年底处理好还是明年初再处理? 盘亏处理当 时借:待处2113理财产损溢5261贷:×4102×存货应交税费-应交增值税(进项税额转出)1653注:根据税法规定,不允许抵扣的,要做进项税额转出处理。查明原因确认处理时借:管理费用(正常损耗)其他应收款(保险赔款或责任人赔款)营业外支出贷:待处理财产损溢一般是年底处理完,但是报表是如果是可以到明年上报的话(具体看你们领导要求),你可以到那个时候做完就行了,不过凭证各方面的日期还是年底的,明白吗?不清楚可以继续问

库存总帐与明细账不符,如何处理处理 核对调整

药店库存账实不符原因?急盼达人解答! 库存跟账上不符

库存商品帐实不符怎么办??????????实际上没库存,但账上有一百多万,该怎么销??? 这个题的会计处理其实很简单的,但是就是要找到你不符的原因有点困难首先你的看你自己是不是那里记账出了问题,如果是的话,就把它用专门的方法更正过来就是了,如果是不知道什么原因,那么就属于存货盘亏会计处理如下:将盘亏的商品转入\"待处理财产损益-待处理流动资产损益\"账户中借:待处理财产损益-待处理流动资产损益贷:库存商品-XX商品然后在查出原因后如果属于不正当原因,那么应该由管理员赔偿的就计入“其他应收款-XXX”而剩下的经过批准计入“管理费用”账户就可以了借:其他应收款-XX管理费用贷:待处理财产损益-待处理流动资产损益就可以了 希望能帮助到你 对于这个问题最主要的还是要找出原因

库存商品账上数量与实际数量不符,需要如何调账 1、库存商2113品盘盈时 借:库存商品 贷5261:待处理财产损溢-待处理流动4102资产损溢 盘盈的库存商品1653经批准处理后,在新会计准则下应冲减管理费用 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 贷:管理费用 2、库存商品盘亏时 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 贷:库存商品 经批准处理后:借:其他应收款(可收回的保险赔偿或过失人赔偿)借:管理费用(属于管理原因造成的)借:营业外支出—非常损失(属于非正常损失的)贷:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢

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