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我现在一家电器有限公司做采购在职上班,公司欠了我几个工资,和4000多的报销费用虽要什么资料? 公司自行采购后报销管理

2021-03-25知识4

员工用自己的钱先垫付购买办公用品再报销如何记账? 之前员工拿来的发票用在了前一张凭证,则后面的凭证需要员工写个收款收据来做记账的依据附在后一张凭证后面。垫付时借:管理费用—办公费用贷:其他应付款 报销时借:其他应付款贷:银行存款或库存现金1、购买完用品后需要开正规发票,然后凭借采购清单和发票报销,记账的话财务那边会有,自己也可以建立一个采购用品清单的OFFICE软件文档,方便查看。2、正常的话,每个公司有自己的采购及报销制度,按照制度走就可以了。3、如果数额大的话,可以预支货款,或者申请公司付款。扩展资料报销流程:1、员工自己先垫付款购买办公用品或者员工申请在公司借款然后再去购买办公用品。2、买好办公用品后交回公司专人保管签收或者写入库单。3、购买人员用购买发票及入库单位贴在费用报销单上,在报销单上写上内容,“报销人”签上自己的名字,再让保管人(即开入库单的人)或者是部门经理在“复核”那里签上名字,然后是会计主管签字。再就是找更高的有审批权的领导签字,最后就可以到出纳那里去领取所报销的钱了。如果是自己先垫付的话就领取购买办公用品的实际费用,如果是先借款的就与贷款金额对冲,多除少补。参考资料:-报销

我现在一家电器有限公司做采购在职上班,公司欠了我几个工资,和4000多的报销费用虽要什么资料? 单位应该是快破产了,赶紧去申请仲裁,到时候破产清算也能分得你们应得的工资。

如何规范企业采购申请流程 规范企业采购申请流程:一、请购e69da5e6ba903231313335323631343130323136353331333337613766及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。2.请购单的要素完整的请购单应包括一下要素:(1)请购的部门;(2)请购物品所属项目;(3)请购的用途;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等;(8)请购的物品的需求时间;(9)请购如有特殊需要请备注;(10)请购单填写人;(11)请购部门主管;(12)请购单审核人;(13)采购副总审核;(14)财务审核人;(15)公司总经理。3.请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报;(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;(6)涉及的请购数量。

求小企业报销管理制度 现在只有5个人 为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,现结合公司的具体情况,特制定本制度。一、费用报销程序1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据,在原始单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写要全,原始单据不得有涂改的痕迹,除伙食费(购菜、米、面)以外的原始单据必须加盖有销售方的章,凭合法的原始单据将票据粘贴好,用中性笔填写经费支出报销单。费用支出类的单据要有经办人在原始单据上签字、产品及消耗品入库类单据要有各店库管(收银兼)确认签字;报销费用时要将不同店的费用分开填具经费支出单。2、将付款凭单传递给财务会计,由其核对所报销的费用是否合理,手续是否完整、支出金额是否正确,并对所审核的单据签字确认。3、将财务审核好的单据传总经理或经总经理授权的指定人员审批。4、出纳报销时审核签字手续是否齐全,手续完备后进行付款,并在付款单上加盖“现金付讫”章。5、特殊事件急需付现,先向总经理请示后,出纳先行付款手续,后补审批手续。6、各店、员工发生的费用必须在发生费用一周内报销,不得拖延时限。二、费用报销规定1、市内交通费报销:要凭正规发票(公交车票、车租车票)进行报销手续,。

采购人员进行商品采购后怎么到财务报销,有哪些手续? 采购人员在采购商品后,应将商品入库并让仓库管理员打份入库单,将入库单与发票粘贴一起由主管领导及经理签字后再到财务报销。由于各个企业各级领导的签字权限不一样,故仅供参考

公司采购报销流程 一、目的为了加强公司采购及报销业务工作的管理,做到有章可e68a84e8a2ad62616964757a686964616f31333433646433循,预防采购及报销过程中的各种弊端,降低采购成本,提高采购及报销业务的质量和效率,特制定本规定。二、范围本规定适用于公司所有物品(固定资产、劳保用品、办公用品、节日慰问品等)或劳务(技术、服务等)的采购。三、职责3.1各部门对办公用品或劳务需求应根据需求物品或劳务的性质和权属,定期由部门提交《采购申请单》(附件一)于行政部,行政部每月定期汇总各部门的申购内容,提交一份《x年x月采购需求申请总表》(附件二)由公司决策层进行批复;对于已批准的申购内容,财务部根据申购需求拨款或提供采购金额预算,行政部进行协调及完成采购。3.1.1行政部在处理采购内容时应以资源最优化和成本合理化为原则,通过合适的渠道完成采购任务,如遇特殊情况或任务,需其他部门或人员参与采购,可于《x年x月采购需求申请总表》(附件二)内标注。3.1.2各部门负责人应遵从勤俭节约的原则,妥善处理部门内提交的采购需求,对公司财产的使用和保存做好监督工作;各位员工有义务妥善保管办公用品及合理使用消耗类办公品,避免挥霍与浪费。董事长有权。

用现金给公司垫付采购款,怎么申请报销? 通常,就算未向公司申请款,也必须先向公司请示该代垫款事项并得到认可,你才可以自行垫付款项,否则可能会引起不必要的麻烦。那么,在得到认可并垫付款后,应及时取得工厂开具的加工发票,凭以填制现金报销单据向公司申请报销。公司内报销手续需要按照管理流程进行申办,你按公司规定操作就可以。可见,需要结合公司财务制度及内部管理制度的规定进行判断,建议你了解和把握内部管理规定,避免违规。

公司员工自己有汽车,出差开自己的汽车,费费如何报销的啊?像这样的公司该制定什么样的规定呢。 或是有没有 每个公司应该有各自不同的规定。给你一个例子吧:关于私车公用管理办法2010-09-04 09:01随着公司业务的发展和经营规模的扩大,对外经营工作和接待任务日益增加,交通工具在。

公司报销什么的? 报销是指把领用款项或收支账目开列清单,报请上级核销。报销程序:1.报销费用的填制要求a)费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可。

需要 公司报销制度及报销流程 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。(三)按规定的审批程序报批。(三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。扩展资料报销单据的整理。报帐会计应统一使用会计核算中心提供的报销单据和汇总凭证,所附原始凭证根据经费来源按用途进行详细的分类,粘贴要平整,按票据的大小,从左到右依次粘贴;汇总凭证上应准确填写汇总金额(如报销金额与发票金额不符时,须在汇总凭证上填列实报金额)及所附原始凭证张数。在办理结报过程中,应提出有关支付申请占用何预算指标,使用何会计科目。在。

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