在企业内部控制评价中,你认为主要方面有哪些? 首先,清楚评价目的。评价方法上来界定,我们要达到评价所要达到的效果。理论上有,详细评价法、风险基础评价法、等方法。但在实际应用时我们都喜欢多种方法综合应用。这样会有更好的效果。对内部控制有效性进行评价,其中风险评估选择的指标是:财务风险-销售净利率,投资风险-市盈率,筹资风险-利息保障倍数.可以吗?共2 企业内部控制评价标准都可以分为一般。为会计师事务所对特定基准日与财务报告相关内部控制设计与执行有效性进行审计提供指引的是 参考答案:C解析:本题考核我国内部控制规范体系。《企业内部控制审计指引》为会计师事务所对特定基准日与财务报告相关内部控制设计与执行有效性进行审计提供指引。内部审计部总监王某:建议内部控制评价和内部控制审计包给外部会计师事务所,指出该人员观点的不当之处 ①内部审计部门人员力量不足且内部控制评价经验缺乏,没经验的人你留着干什么?审计需要的就是经验,和会计完全不同,没经验的审计除了浪费企业资金,助长被审计部门的气焰以外,毫无用处。②内部控制的有效性离不开内部控制评价和内部控制审计的专项监督,大道理没有用,不建立内部控制体系,说这些什么用啊,都是臭氧层,看得见摸不着的东西,体系建设是根据实际情况建立起来的。内部控制评价也是要建立体系,怎么建立体系,你得查啊,哪有问题,设计重点是想,分级评分这都是最基本的。现在有的企业的审计完全是废物,不是看不起他们,大道理谁都会,一到实际全麻爪,每年我都送进去人,经验积累与总结,不是所有人都能做的。审计还要公正上市公司内部控制评价是否强制披露?如果是,是从什么时候强制披露的呢? 楼上说的有误喔~我国的内部控制评价现在是要求国有上市公司强制披露的,鼓励其他公司披露但是不是强制要求的。强制披露的时间是从2012年起的。求大大告知:1、内部控制评价报告、内部控制鉴证报告、内部控制审计报告的区别 1.被审计单位管理层就内部控制的有效性提供书面认定,其作用类似于财务报表,它用于明确被审计单位管理层建立健全内部控制并保质期有效地责任(对)\\r\\n \\r\\n2.内部控制作为企业各项管理的基础,是衡量现代企业管理水平的重要标志,也是企业持续健康发展的可靠保证(对)\\r\\n \\r\\n3.内部控制时一项复杂的系统工程,不能靠人治,而要靠制度、靠方法(对)\\r\\n \\r\\n4.注册会计师测试业务层面控制,应当把握重要性原则,结合企业实际、企业内部控制各项应用指引的要求和企业层面控制的测试情况,重点对企业生产经营活动中的重要业务与事项的控制进行测试(对)\\r\\n \\r\\n5.建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性是企业董事会的责任,按照《企业内部控制审计指引》的要求,在实施审计工具的基础上对内部控制的有效性发表审计意见,是企业管理层的责任(错)\\r\\n \\r\\n6.董事会的责任:建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性(错)\\r\\n \\r\\n7.注册会计师应当对发表的审计意见独立承担责任,其责任不因为利用企业内部审计人员、内部控制评价人员和其他相关的工作而减轻(对?错?\\r\\n \\r\\n8.经济组织规模越大,对内部控制需求越强烈,这是必然的;在大规模的。
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