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综合审计案例 电大审计案例分析综合案例分析题

2021-03-09知识4

谁能提供一份信息系统审计案例 信息系统审计是一个通过收集和评价审计证据,对信息系统是否能够保护资产的安全、维护数据的完整、使被审计单位的目标得以有效地实现、使组织的资源得到高效地使用等方面。

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中小企业内部审计的有关案例 众所周知,人是企业最活跃的生产要素,有没有一个好的激励机制是决定企业能否发展的重要因素,而有没有一个好的内部监控体系却是决定企业能否长期稳定发展的基石。随着企业改革的逐渐深化,企业内部审计的地位就显得越来越重要,内部审计的有效运作必将成为国家进行宏观调控和企业实行科学管理的重要基础之一。在现代企业制度下,企业越重视内审,内审发挥的作用也会越大。一、企业内部审计的作用 1、制约作用 内部审计人员根据我国的法律法规,以及企业的有关规定,对企业的财政、财务收支和各项经济活动的真实性、合法性及其产生的效益进行监督检查,促使企业的经济活动在合法、效益的轨道上运行,对各种违法、违规现象可以起到一定的制约作用,从而维护国家和企业的利益。2、防护作用 内部审计人员通过对企业的经济活动及财务收支情况进行事前、事中和事后审计,对企业的内部控制制度的健全性和有效性进行审计,来保护合法、抑制非法,加强防护措施,防止企业的合法权益受到侵害。3、鉴证作用 当前,相当多的企业都具有较强的经济自主权,甚至企业的下属机构都具有一定范围内相对较强的经济自主权。因此,内部审计需要在一定期间对企业及其下属机构和单位在经济。

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