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员工出差打的费如何报销 员工出差做假凭证报销如何防止?

2021-03-09知识13

员工报销差旅费打的费,如何做帐,公司以何种方式把钱给员工?公司收到的报销单后,需要定期交于税务局吗 员工报销差旅费打的费,需要填制报销单,领导签字以后,会计审核完成就可以支付,可以以现金或者银行存款,会计对于这种费用直接做管理费用—差旅费处理,公司收到的报销单只需要做账,不需要给税务局。

社会保险的会计分录怎么做?单位缴费的和个人缴费部分,月末怎么结转?还有出差时的打的费可以报销吗? 你可以通过设立其他应付款-社会保险账户来核算1、计提社会保险时:借:管理费用-社会保险(单位缴费部分)借:其他应收款-社会保险(个人缴费部分)贷:其他应付款-社会保险2、缴纳社会保险时:借:其他应付款-社会保险贷:现金(或银行存款)3、发放工资时扣回个人缴费部分:借:应付工资贷:其他应收款-社会保险贷:现金(发放工资时的其他分录已省略)如果不设立其他应付款-社会保险账户,以上1、2也可以省略为在缴费时直接做以下分录:借:管理费用-社会保险(单位缴费部分)借:其他应收款-社会保险(个人缴费部分)贷:现金(或银行存款)至于出差时的打的费就看单位的规定了,只要领导同意就可以报销。

打的交通费用报销 员工报销的打的费、泊车费,出租费用等,可以记入“管理费用-交通费或差旅费”科目。二级明细科目没有规定,可以根据核算需要自行设置。

社会保险的会计分录怎么做?单位缴费的和个人缴费部分,月末怎么结转?还有出差时的打的费可以报销吗?。银行存款 只不过计算的时候,单位缴纳部分按照职工税前工资*单位承担。

出差后如何报销差旅费,出差时要留好各种票据,出差回来之后将票据整理好,然后填写空白的差旅费报销单,一般公务员和事业单位每天的补助是180元,其中包括伙食补助每天100。

关于公司员工出差的报销制度。谁哪有比较完善和全面一些的。请给我做做参考 1 公司员工因工出2113差借款或报销,由各部门经理审5261签后,报公4102司财务部门审核1653,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。2 员工出差预借差旅费应填写“借款单”,并注明借款事由及行程,按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。3 员工出差返回后,填写“费用报销单”,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。员工差旅费报销标准。员工出差分“长途”和“短途”两种,即当天能往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”。报销必须手续资料得其全。没有资料是不给报销的。我们公司也一样的。补充回答:第一章 借款规定一、公司员工因工作需要到省外出差的,需事先由本人填写“出差审批单”,由所在单位领导签字盖章,经公司分管领导(或总经理)批准后方可出差。出差人员报销时,持已批准的出差报告单和经本单位领导签字盖章后的报销单据办理报销手续。省内出差的,不需填写“出差审批单”,报销时由本单位领导签字盖章后即可办理报销手续。二、借款金额计算借款金额=出差地点的往返车票金额+预计出差天数×(住宿标准+伙食补助+交通费补助)公式中的住宿标准、伙食补助、交通费补助指。

差旅费报销单怎么填写?这个单上的车船费和市内交通费有什么区别? 差旅费报销单怎么填写?按照各栏目百要求填啊,如摘要,填差旅费;目度的地,填你出差去的地方,等等。这个单上的车知船费道和市内交通费有什么区别?车船费指火车、版轮船、飞机票的价格和保险费;市内交权通费指到达城市的出租车费等。

员工出差打的费如何报销 员工出差做假凭证报销如何防止?

如何填写差旅费报销单 2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57。.

员工出差的费用如何报销,员工为公司业务产生的出差费用,原则上公司都会给员工报销的,员工先垫付费用,回到公司后拿着相关发票,根据公司流程都能拿到报销款,但是报销后。

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