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建账试算不平衡调整 起初建账,试算不平衡,该怎么办

2021-03-08知识4

你们好,请问期初建账试算不平衡怎么调?服装公司,规模小,想从今年5月份开始建立金蝶账,于是我把5月份之前即4月底遗留的相关数据作为期初数据,已入现金,应收,应付,。

你们好,请问期初建账试算不平衡怎么调?录入的期初余额不平衡,主要是资产、负债、所有者权益类科目录入错误,检查一下是不是那个数据输入错误,数据余额的方向是否正确:-。

期初建账试算不平衡怎么调? 中途建账是最麻烦的事,有些资料已经不全了。不容易调平。只好将差额部分 以往来的形势挂在老板身上,以后弄明白是 怎么回事的时候再做调整。如果是内帐的话就挂在其他应收款-建账差额,

初始建账试算不平衡怎么做???

中间建账试算不平衡怎么做 虽然未建账,但应该有报送财务报表,找到最近期申报的财务报表,在此基础上让进行修改,尽量让以上你所列资产几项与实际相符,其他根据实际情况进行调整;没有发票照样可以入账,但是如果所得税采用的是查账征收方式,每年在汇算清缴的时候这些没有发票的固定资产的折旧和没有发票的费用要进行纳税调增;房租是老板交的,如果房主有提供发票你入账没有问题,没有提供发票可以入账,但问题如2所述不再多言

期初建账试算不平衡怎么调? 期初建账试算不平衡说明期初登记账簿错误,可以通过查错账的方法发现错账错误之处:1.差数法 2.尾数法

起初建账,试算不平衡,该怎么办 当然不可能平了,你要么期初都是0,要么用原来账的数据建账,然后再调整,当然也可以直接调整,但会失真

初始建账试算不平衡怎么做??? 科目平衡表借方 贷方现金 20000 应付账款 200000库存商品 45000 实收资本(750000)应收账款 30000合计 95000 95000差额计入实收资本—老板,如果再出现新的应收、应付,就调整实收资本—老板。

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