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增值税辅助申报表 怎么填写增值税申报表,我公司现在是辅助期,这月初收到一张上月底开给我公司的增票,就没做进去,说要到

2020-11-26知识8

增值税申报表如何更正 更2113正方法:增值税申报有误的处理5261】一般纳税人申4102报有误,且未进行下一期申报的,应删除申报软1653件中错误的申报表,重新制作正确的申报表,到办税厅申请更正申报。小规模纳税人申报有误,需重新填写正确的申报表,到办税厅进行更正申报。1、【一般纳税人申报有误的处理—更正申报】一般纳税人增值税申报有误,暂且通过更正申报的方式进行处理:一般纳税人申报有误,且未进行下一期申报的,应删除电子申报软件中错误的申报表,重新制作正确的申报表后,携带盖公章的纸质申请表(包括所有附表)、《纳税申报表情况说明》以及电子申报数据,到主管税务机关办税服务厅申请更正申报。2、【小规模纳税人申报有误的处理—更正申报】小规模纳税人增值税申报有误,需要重新填写正确的申报表,到主管税务机关服务厅进行更正申报。

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申报表

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怎么填写增值税申报表,我公司现在是辅助期,这月初收到一张上月底开给我公司的增票,就没做进去,说要到 辅导期的一般纳税人收到的进项发票你如果当月认证,是隔月抵扣的。在做账时,你得做待抵扣进项税,第二个月时转为进项税。填进项税抵扣表时,填在当期认证未抵扣一栏。

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增值税申报表如何更正? 在同一所属期内,纳税人提交申报后才发现需要补充申报或申报错误需要进行更正的。若未清缴,可通过申报表作废功能作废原有申报,再进行重新申报;若已清缴,纳税人可通过。

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