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房租做账:先计提,后付款,再收到发票 计提房租费之后发票来了怎么做

2020-07-22知识6

计提房租10个月,后来来了发票不付款,怎么做会计分录 1、计提时:借:管理费用-租赁费贷:预提费用2、来发票挂账:借:预提费用贷:其他应付款房租费发票来了,怎么做会计分录 三月份我们按合同预付了25万的房租费,我按待摊费用计提,现在发票来了,怎么处理,谢谢 借:管理费用 贷:待摊费用 借:管理费用-房产税 贷:。公司交了房租但没有取得发票会计该怎么做账?公司今年一月付了上半年房租4万但没有取得发票,该怎么做账?余下的房租是否需要计提?然后今年6月又付了下半年房租该怎么做账。房租费发票来了,怎么做会计分录 支付时全部记入待摊费用,从本月份起连续三个月每月底摊销进入费用1800元。或者支付时进本月管理费用1800元,进待摊费用3600,然后下两个月每月月末摊销进管理费用1800元。所以,二楼缘定三生的回答中,支付时的分录是对的,摊销分录不是从下月起,而是从本月起月末摊销1800元。四楼的说法也是同样的错误,也是应该从本月起开始摊销才对。拓展资料:会计是以货币为主要计量单位,以提高经济效益为主要目标,运用专门方法对企业,机关,事业单位和其他组织的经济活动进行全面、综合、连续、系统地核算和监督,提供会计信息,并随着社会经济的日益发展,逐步开展预测、决策、控制和分析的一种经济管理活动,可以说,会计是经济管理活动的重要组成部分。参考资料:会计学堂网页链接每个月计提房租 年中拿到一年租金的发票那 接下来该怎么做分录 应该是 借:管理费用 20000贷:其他应付款-房租 20000按照目前的政策,取消了预提和待摊科目,可以走其他应收 其他应付科目之前计提过的评估费 现在发票来了 怎么做分录啊? 计提的分录有误了,没有收到发票,是不能挂管理费用的,取消了预提费用科目,可以挂预付账款科目。看发票的金额是100000元,而计提的金额是1000000元。建议冲掉原计提的,现在根据发票再入账。借:管理费用-中介机构费-其他 94339.62应交税费-应交增值税-进项税 5660.38贷:其他应收款-单位往来 100000没有发票的情况下 房租计提的分录是怎样的?交房租的分录是怎样的? 最后要摊销吗?如摊销 分录是怎样的? 借:管理费用-租赁费 贷:预提费用—没有发票的情况下 房租计提的分录是怎样的借;预提费用 贷:银行存款—交房租的分录是怎样的?最后要摊销吗?如摊销 分录是怎样的?已经预提了,就不用摊销了房租做账:先计提,后付款,再收到发票 把发票贴在前面的那张凭证后面吧,下次记得等拿到发票在做账,或者做暂估处理;补充一下,既然是工厂生产用的厂房应该是记到制造费用下,而不是管理费用;正确的做法应该是:今年1月15支付了去年12月的租金50000元:在一月份账里,做:在12月份账里,做:借:制造费用-厂房租金 50000贷:其他应付款-厂房租金 50000在1月份账里,做:借:预付账款-房东 50000贷:银行存款 50000在3月份账里,做:借:其他应付款-厂房租金 50000贷:预付账款-房东 50000打完收工房租费发票来了,怎么做会计分录 如果单位租用的2113办公室,房租发票应该5261直接走管理费用,4102因为在新准则出台之前走“1653待摊费用”新准则出台以后,“待摊费用”科目取消了,现在可以直接走“管理费用”进入当期损益。做分录如下:借:管理费用 xxx贷:银行存款 xxx因为现在新会计准则取消了“待摊费用”科目,所以一年以内的费用不用摊销,直接进入当期损益就可以了。企业收到房租费该如何做账,计提房租费该如何做账? 把发票贴在前面的那张凭证后面吧,下次记得等拿到发票在做账,或者做暂估处理;补充一下,既然是工厂生产用的厂房应该是记到制造费用下,而不是管理费用;正确的做法应该是:今年1月15支付了去年12月的租金50000元:在一月份账里,做:在12月份账里,做:借:制造费用-厂房租金 50000 贷:其他应付款-厂房租金 50000 在1月份账里,做:借:预付账款-房东 50000 贷:银行存款 50000 在3月份账里,做:借:其他应付款-厂房租金 50000 贷:预付账款-房东 50000 打完收工

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