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员工出差打的属于什么费 员工出差的费用如何报销

2020-10-16知识23

差旅费怎么记账 以借款方式支付差旅费:2113 5261张借出5000元时:4102借:1653其他应收款—张某人 贷:库存现金差旅费报销并收回多余借款时:借:库存现金 贷:其他应收款—张某人 借:管理费用 贷:其他应收款—张某人需要填写的差旅费报销单:拓展资料:1、如果没有向公司借钱借:管理费用-差旅费贷:现金2、借出时借:其他应收款-*人贷:现金3、报销时全部花完借:管理费用-差旅费贷:其他应收款-*人有剩余现金借:现金管理费用-差旅费贷:其他应收款-*人4、补款时借:管理费用-差旅费贷:现金其他应收款-*人参考资料:差旅费—

员工出差打的属于什么费 员工出差的费用如何报销

差旅费属于什么会计科目? 会计处理中根据发生差旅费的部门不同可以分别计入管理费用、销售费用或者研发支出。差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费。3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。扩展资料:报销原则:1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支,超预算不得开支。2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准。凡未得事先批准的,一律不予报销。3、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算;4、出差标准:员工出差乘坐交通。

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