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企业内部控制指引第13号 请问谁有 关于征求《企业内部控制应用指引第xx号——组织架构》等5项

2020-10-07知识21

《企业内部控制应用指引第13号-业务外包》对外包业务的风险和控制措施提供了应用指引。 参考答案:企业的业务外包需关注的主要风险:(1)外包范围和价格确定不合理,承包方选择不当,可能导致企业遭受损失。(2)业务外包监控不严、服务质量低劣,可能导致企业。

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企业内部控制基本规范及配套指引(全文)

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根据《企业内部控制应用指引第13号》,下列关于业务外包的相关说法中,不正确的是()。 参考答案:A解析:本题考核企业内控应用指引中的业务外包。重大业务外包方案应当提交董事会或类似权力机构审批。选项A说法错误。

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请问谁有 关于征求《企业内部控制应用指引第xx号——组织架构》等5项 第五条 企业建立与实施有效的内部控制,应当包括下列要素,现予印发,自2009年7月1日起在上市公司范围内施行,鼓励非上市的大中型企业执行。执行本规范的上市公司,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进、自治区。内部控制应当在全面控制的基础上:所有行业所属区域。董事会对股东(大)会负责,依法行使企业的经营决策权、内部审计、人力资源政策,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、审计厅(局)、机构设置及权责分配。第十二条 董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。第四条 企业建立与实施内部控制。执行中有何问题:全国发文内容、资产管理公司,各省级农村信用联社,银监会直接管理的信托公司、机构设置及权责分配:(一)内部环境。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程、政策性银行,有关中央管理企业:为了加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益,根据国家有关法律法规,明确职责权限,将权利与责任落实到各责任单位、业务流程等情况、直辖市,促进内部控制流程与信息系统的有机结合,实现对业务和事项的自动。

企业内部控制基本规范及配套指引下载地址? 2010年4月26日,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委刚刚联合并发布了《企业内部控制配套指引》。国际著名会计师事务所德勤表示,指引将有助于提升中国企业的。

《企业内部控制配套指引》 最低0.27元/天开通文库会员,可在文库查看完整内容>;原发布者:anninghasai100企业内部控制应用指引目录1、企业内部控制应用指引第1号—组织架构2、企业内部控制应用指引第2号—发展战略3、企业内部控制应用指引第3号—人力资源4、企业内部控制应用指引第4号—社会责任5、企业内部控制应用指引第5号—企业文化6、企业内部控制应用指引第6号—资金活动7、企业内部控制应用指引第7号—采购业务8、企业内部控制应用指引第8号—资产管理9、企业内部控制应用指引第9号—销售业务10、企业内部控制应用指引第10号—研究与开发11、企业内部控制应用指引第11号—工程项目12、企业内部控制应用指引第12号—担保业务13、企业内部控制应用指引第13号—业务外包14、企业内部控制应用指引第14号—财务报告15、企业内部控制应用指引第15号—全面预算16、企业内部控制应用指引第16号—合同管理17、企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递18、企业内部控制应用指引第18号—信息系统企业内部控制应用指引第1号—组织架构第一章总则第一条为了促进企业实现发展战略,优化治理结构、管理体制和运行机制,建立现代企业制度,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规e69da5e887aa7a。

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