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刚刚开始建账 期初余额怎么设 刚成立的公司建账时它的各科目“期初余额”都为0吗?

2020-10-03知识3

年中建账怎样设置期初金额? 中途建账不同于新设企业建账。可以从以下几点入手:一、准备会计账簿(起码四本:现金日记账、银行存款日记账、明细分类账户和总分类账);准备会计凭证(记账凭证和原始凭证)。二、手工账,将可能用到的会计科目和明细科目,写在口取纸上,粘贴在账簿的右侧或上方,备用。三、初始登记1、第一笔会计分录是登记你的注册资金(与营业执照上一致),借:银行存款等贷:实收资本这样所有者权益的期初数和期末数都有了。2、将原来的资料(票据)整理一下,从建账日开始,按时间和类别归归,然后编制会计凭证,每月一个类别(如管理费用、主营业务收入等)至少要做一张凭证。按时间和内容分类,从前往后登记,以前的可以按类别登记,但必须按月份。3、没有凭据的存货、固定资产等,盘点一下,参考市场同类商品价格,作为期初(建账第一个月的数额,如果补资产负债表,可以把数据匀一下)。四、按月份登记明细账,每月将明细帐合计,并过到总账,依据总账编制会计报表,要把前期报表补齐。五、如果资产大于负债+所有者权益,大于的金额作为未分配利润(贷方);如果小于则在借方,资产负债表上用负数表示。这样资产负债表两边就平了。六、后续按正常记账。把所有进项。

手工建账时应付账款的期初余额设错了,少设了,怎么办怎么补平呢-将错的用双红线划了签上名字章,再在上方写上正确的数字就行了。也可重新换张账页,重新登记。请各位高手。

新建会计帐套,但是没有期初余额,怎么建账。急需解答 刚刚到新单位接手会计工作。之前单位做的是手工帐,除了凭证就只登记了现金日记账和银行日记账,其他的什么余额都没得,前任会计之前也没有余额交接,现在我该怎么试算平衡。

请问大家,刚成立的公司建账时它的各科目“期初余额”都为0吗?但仔细一想不可能呀,最起码有实收资本吧。之外还有手头上的现金,没有存入基本帐户的银行存款,应收票据。

我老板要我做另一家小公司的内帐,如果年中建账,那么应怎么设期初余额,只有些收据有和银行回执单。 小公司的内账,你把往来账和银行账还有个人借款对准了,就好了,现金都是老板自掏腰包,实在对不上只有挂在他身上(事先要和他对一下他为公司用了多少现金)其它应该没什么了。

手工建账时应付账款的期初余额设错了,少设了,怎么办怎么补平呢

单位原来是乱帐,我现在连个期初余额都没有,怎么建账?建账必须用期初余额吗? 确定一个日期盘点,再搜集相关数剧,单剧等尽可能把账做到有根有据,把盘点数及相关数做为期初数建账,应当说要是要求高点的话比较麻烦,要求不是那么高的话简单许多。

公司在我来之前没有建账,但业务已经发生了,期初余额一直是不平的,怎么调账,我不会? 义务发生不2113发生,账上的期初余额都应该是平的。5261因为发生的业务没有入账,4102那么借贷双方1653都没有入账,因此不存在不平的问题。实际上可能不平。你建账时,只需要设定一个基点,将实物资产、往来、实收资本清点入账即可。如果真对不起来,那就是老板那自己的钱投入到公司或者公司的经营资金让老板拿走了,连同后来老板时不时来的钱或付出去的钱,只要一个“其他应收款”或者“其他应付款”就解决了。将其他科目登记后,根据借贷差额确定“其他应收款”或者“其他应付款”,借>;贷,则贷:其他应付款—老板,反之,借:其他应收款—老板。

刚接过来的账务,期初建账没有科目余额表,录期初余额余额表根据什么录入??? 2013年的年初余额就是2012年的年末余额数,如果2012年科目无余额的就不用填在2013年初的余额里,即在2013年初余额里此科目没有数据。原材料一般在负债表上就是合并填到存货中。总账科目也是填在存货里。但是在明细账上分开记录就可以了。比如设一个汇总账页存货(余额里包括库存商品,原材料等),在分别设库存商品和原材料等明细账页即可,几个分账页余额相加等于汇总账页余额。应收账款上年无余额,转年就不用录入。年末有余额的科目就要结转到新账年初余额。

#期初余额#财会

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