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明细账第一栏写期初余额还是上年结转呢? 分类明细账账页结转

2020-09-28知识24

请问手工帐里面的要结转的那些明细账,比如管理费用,是先写结转的还是先写本月合计的 每月期末首先要结账,合计借方贷方发生额,结算当期账户余额,然后结转。费用收入税费等都要结转,才能核算出当期经营成果

明细账第一栏写期初余额还是上年结转呢? 分类明细账账页结转

结转的要不要填总分类账和明细分类账呀?比如\ 1、如果是软件记账,期末执行月末结账,各类明细分类账均会自动结转并生成转账凭证。2、如果是手工账,需要制作转账凭证,再根据转账凭证登记各类分类明细账。3、期末所有的成本费用类、损益类的科目均需要进行结转到本年利润科目。

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请问管理费用明细账月末结转时,在明细账本上怎么登记,请各位前辈指导,越详细越好,十分感谢! 你账本上 当月管理费用都记2113完了5261 有个借方余额吧 然后你另起一4102行 在摘要上写 结转本年利润 然后1653将你管理费用的这个借方余额 放在这行的贷方去 这样你管理费用就平了 无余额了 然后呢 在你的本年利润明细账里面 摘要写一句 结转管理费用 然后 把那个余额 放在本年利润的借方你们要转利润分配吗?如果不转的话 就挂在本年利润 如果转的话 还要 借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润祝您好运

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月末做的结转分录还需要登记各种明细账吗?另外求结账的方法? 月末做的结转分录和其2113他分录一样必须登记相关的明5261细4102账。结账,是指把一定时期内应记入1653账簿的经济业务全部登记入账后,计算记录本期发生额及期末余额,并将余额结转下期或新的账簿。会计人员应按照规定,对现金、银行存款日记账按日结账,对其他账户按月、季、年结账。1、日结或月结时,应在该日、该月最后一笔经济业务下面划一条通栏单红线,在红线下“摘要”栏内注明“本日合计”或“本月合计”、“本月发生额及余额”字样,在“借方”栏、“贷方”栏或“余额”栏分别填入本日、本月合计数和月末余额,同时在“借或贷”栏内注明借贷方向。然后,在这一行下面再划一条通栏红线,以便与下日、下月发生额划清。2、季结时,通常在每季度的最后一个月、月结的下一行,在“摘要”栏内注明“本季合计”或“本季度发生额及余额”,同时结出借、贷方发生总额及季末余额。然后,在这一行下面划一条通栏单红线,表示季结的结束。3、年结时,在第四季度季结的下一行,在“摘要”栏注明“本年合计”或“本年发生额及余额”,同时结出借、贷方发生额及期末余额。然后,在这一行下面划上通栏双红线,以示封账。4、年度结账后,总账和日记账应当更换新账,明细账。

多栏式明细账如何登记月末年末结转

费用明细账每月结转后平了 那么过次页的金额填什么呢 如果正好到结账后是最后一行,下月就在下一页直接记不要填写过次页和承前页。如果需要结记本年累计的过次页承前页填写本年累计数。

请问明细账或总分类账上月余额为零,本月要写上月结转吗,还是直接登 请问明细账或总分类账上月余额为零,本月要写上月结转吗,还是直接登记业务 期初余额只需要直接填写。

多栏式明细账登记问题 1、月末结转管理费用时 摘要栏写:将管理费用结转到本年利润。贷方栏写:结转金额。2、本月合计时(1)借方发生额合计数、贷方发生额合计数、余额0,都要写。(2)明细科目。

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