一般纳税人办公室房租费增值税进项能抵扣吗 《营业税改征增值税试点实施办法》第二十五条下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票(含税控机动车销售统一发票,下同)上注明的增值税额。房屋租赁费进项税抵扣 1、交房产税,出租方要按租金年收入的12%交纳房产税。2、印花税,租赁双方在办理租赁登记时应按租赁合同所载租赁金额的千分之一贴花。3、营业税,单位和个人出租房屋应按。住宿费、餐饮费专用发票,能抵扣进项税吗? 谢谢邀请!住宿费和餐饮费专用发票能否抵扣进项,我们分别来说明。首先,我们来说说住宿费,其在财务上可以走多个科目,比如差旅费,会议费,开办费,招待费,职工福利费等。能不能抵扣增值税,主要取决于住宿费的用途,前述五个财务科目中的前三种住宿费专用发票是可以抵扣增值税的,而后面两种住宿费专用发票则不可以做抵扣。究其根本,涉及到个人或者集体福利性质的专票是不可以抵扣增值税的,认证后再做进项税额转出处理。其次,我们再来说说餐饮费的事情。单纯的餐饮费是不允许开专票的,只有当餐饮附属于差旅或者会议的时候,餐饮并不是单独计费算账的,合并在住宿或者会议费一起开具专用发票的情形下才可以抵扣增值税。因此,餐饮费在极大多数时候是不能抵减增值税销项的,即使抵减所得税也是有5‰和60%的限额要求。而计入在差旅,会议或者新公司开办科目下的餐饮费,抵减企业所得税是没有限额要求的。以上回答,希望可以帮到大家,任何不明之处欢迎留言咨询或者关注【唯思得财税】官方号,大家共同学习,共同成长!公司的房租费是进项吗,可不可以进项税额抵扣 一般纳税人企业租用房子,取得增值税专用发票,可以按照票面“税金”抵扣进项税。销售公司房租费发票可以抵扣吗? 1、如果收到的房租费发票是增值税专用发票且受票方是一般纳税人,可做进项税抵扣;2、不管是增值税专用发票还是增值税普通发票,只要业务真实,均可在企业所得税税前扣除。公司的房租费是进项吗,可不可以进项税额抵扣 华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。房屋装修费进项税可以抵扣吗 一、房屋装修费进项税不可以抵扣。房屋装修费属于非增值税应税行为。故不得抵扣进项税额。二、根据财税[2004]156号文件规定,纳税人取得固定资产后,支付了相关费用并取得了相关抵扣凭证,但这部分进项税额并不能全部抵扣当期的销项税额,所以,我们先将此部分进项税额记入“待抵扣税额—待抵扣增值税(增值税转型)”,然后按有关规定,再转入“应交税费—应交增值税(固定资产进项税额)”的借方,抵扣当期的销项税额。纳税人购进的已作进项抵扣的固定资产发生非增值税应税行为,应将这部分进项税额转出。三、用于适用简易计税方法计税项目、非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、接受加工修理修配劳务或者应税服务。其中涉及的固定资产、专利技术、非专利技术、商誉、商标、著作权、有形动产租赁,仅指专用于上述项目的固定资产、专利技术、非专利技术、商誉、商标、著作权、有形动产租赁,不得抵扣进项税额。
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